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老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
老師 ,想請問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
問下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒有,因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金,申報(bào)資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
有兩單報(bào)關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費(fèi)共計(jì)1000元。開發(fā)票開改單費(fèi)好還是加下單運(yùn)費(fèi)合適?16年還有4單沒有申報(bào)出口退稅
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2017-01-25
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關(guān)我開的時(shí)候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒有進(jìn)項(xiàng),如果正常申報(bào),這個(gè)開13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶劃走,還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02
老師,我想問下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務(wù)后,增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2015-03-18
#提問#咨詢下,出口退稅時(shí)18年12月的報(bào)關(guān)單,就這個(gè)月進(jìn)行退稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)問題,購進(jìn)發(fā)票 名品:瓷磚,報(bào)關(guān)單寫的是地磚,這次申報(bào)遇到稅務(wù)局人為挑選出來,因?yàn)闀r(shí)間久了,并且不是一票對一單的情況,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,并且我們18年申報(bào)退稅時(shí)不止一單是這個(gè)情況,都已經(jīng)退稅下來了,就這一個(gè)單子,我應(yīng)該怎么處理,報(bào)關(guān)單是沒辦法改了,發(fā)票也不好改,因?yàn)槎愘M(fèi)都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,里面有一項(xiàng)產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報(bào)退稅了,后面內(nèi)銷的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過了,但是我擔(dān)心我沒做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問題了
1/258
2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
1/370
2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報(bào)稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
1/1691
2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請退稅不行
1/583
2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
2/1679
2021-10-11
老師。我們公司是出口業(yè)務(wù)。有沒有哪節(jié)課就是具體說貨物出口的步驟。什么報(bào)關(guān)啊。申報(bào)啊什么的還有。外面匯款。我們需要申報(bào)結(jié)匯啥得
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2020-07-21