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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
如果有來(lái)生#公司招聘員工登錄的廣告收到的增值稅專票,備注欄寫了3月登13期,7月登13期,本月該怎么入賬,謝謝
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2020-08-28
如果開(kāi)的材料款的增值稅發(fā)票,打錢必須打增值稅發(fā)票的賬戶是嗎?
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2018-03-26
小規(guī)模又開(kāi)專票又開(kāi)普票,申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-01-04
小規(guī)模企業(yè),收入票是普通增值稅發(fā)票,怎么寫分錄?關(guān)于增值稅問(wèn)題
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2019-12-05
開(kāi)具9%的增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
一般納稅人,旅行社,疫情期間免征增值稅,現(xiàn)在給客戶開(kāi)免稅字樣普票嗎,免稅期間,收到的專票,是不是都不能抵扣,要從進(jìn)賬稅額中轉(zhuǎn)出
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2020-07-18
本月開(kāi)具增值稅專票:含稅金額:960871元,(期中,稅額:79337.96減上期留底24514.03=54823.93,這月還需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以達(dá)到稅負(fù)率?麻煩老師幫我算下?
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2024-07-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,上期報(bào)了無(wú)票收入,是主表第一行大于2+3行,下期沖無(wú)票收入,是不是就是讓第一行小于2+3行,是這樣報(bào)不?老師
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2021-12-24
初入審計(jì)行業(yè),再審一家房地產(chǎn)國(guó)企,安置房項(xiàng)目,會(huì)計(jì)開(kāi)了0稅率發(fā)票,含稅價(jià)和不含稅價(jià)一樣,預(yù)繳了3%的增值稅,后期繳10%的增值稅,什么情況企業(yè)會(huì)開(kāi)0稅率發(fā)票???
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2019-02-22
ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人,適用稅率為13%其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296,增值稅納稅期限為1個(gè)月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600.000元稅額為256000元、均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過(guò)認(rèn)證:取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購(gòu)買原材料的
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2023-03-02
期末應(yīng)交增稅1萬(wàn)元,年底3萬(wàn),那么這1萬(wàn)元的增值稅還需要繳納嗎
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2019-03-04
營(yíng)改增以后維修工程發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-29
,票和增票交增值稅的算法一樣嗎,都是17%的
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2017-11-27
金稅三期增值稅一般納稅人系統(tǒng)不能完稅怎么辦
1/471
2015-09-28
疫情期間,減免增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-01-15
剛注冊(cè)小規(guī)模,所得稅和增值稅長(zhǎng)期O申報(bào)會(huì)怎樣?
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2018-04-21