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老師 這個調(diào)整的是加計扣除部分嗎 就默認(rèn)這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調(diào)整金額? 感覺只要調(diào)整:境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關(guān)于養(yǎng)老保險調(diào)整的,就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高,然后社保局把之前收的多余部分退回來了,在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了,這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師,你好,去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬,在12月的利潤表中的凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(期末余額減期初余額)剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整?還是不需要做什么調(diào)整?
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2021-02-24
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當(dāng)時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,補交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來做分錄調(diào)整呢?
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整,為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤呢,以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后,那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系?職工薪酬按實際填寫的,最后生成了納稅調(diào)整增加額,不明白,薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類科目,要怎么調(diào)整,調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎?什么情況下需要交所得稅呢?法定盈余公積怎么提?。?/span>
1/1236
2018-04-02
老師年度匯算清繳時,我的成本發(fā)票部分沒有到時,企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元,入錯成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
2019年的增值稅分錄錯了,2020年可以直接做紅字分錄嗎?用不用的著以前年度損益調(diào)整這個會計科目呢?
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2020-03-09
去年的發(fā)票,之前沒有做賬,所以錢已經(jīng)付了,但是沒有掛賬,現(xiàn)在我要把發(fā)票做進(jìn)去,分完整分錄怎么寫?
1/1004
2019-05-06
請問,我12月計提所得稅的時候分錄做反了,我現(xiàn)在1月會計憑證該如何更正過來。請告訴我完整的分錄
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2016-02-17
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