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職工薪酬納稅調(diào)整表要怎么填?
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2016-05-31
老師,匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,第五項(xiàng)、各類基本社會(huì)保障性繳款 。填寫(xiě)什么內(nèi)容?
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2024-04-19
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表老師實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)據(jù)是嗎?賬載金額是填貸方數(shù)據(jù),稅收金額可以和賬載一致的對(duì)吧,
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2023-05-09
老師,附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例,請(qǐng)看一下是否為以下三步調(diào)整: 1. 視同銷(xiāo)售收入下提供勞務(wù)視同銷(xiāo)售收入調(diào)增113207.54元(120000/1.06計(jì)算得出), 2. 視同銷(xiāo)售成本下提供勞務(wù)視同銷(xiāo)售成本 調(diào)增50000元; 3. 視同銷(xiāo)售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元;
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2022-04-30
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,不想退稅,調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面,但是,賬載金額和稅收金額填什么?根據(jù)什么填
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2022-02-11
老師下午好,我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問(wèn)題:即八種視同銷(xiāo)售中哪些情況是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的,而只結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷(xiāo)售情況,稅法確認(rèn)收入嗎?如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)職工薪酬318688,稅收金額是305000,為什么調(diào)增是13688,為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19
權(quán)益法下的年末分配凈利潤(rùn),應(yīng)該是借:長(zhǎng)投——損益調(diào)整 貸:投資收益,還是貸盈余公積,未分配利潤(rùn)? 這個(gè)有什么區(qū)別嗎?
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2020-09-02
老師請(qǐng)問(wèn):長(zhǎng)期股權(quán)投資其他綜合收益出售時(shí),轉(zhuǎn)投資收益。成本法,權(quán)益乘,都轉(zhuǎn)嗎?損益調(diào)整只有在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)才有嗎?
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2020-02-17
一般納稅人,賣(mài)電器的,收到廠家返利時(shí),廠家開(kāi)具了紅字專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),收到該紅字專用發(fā)票時(shí)的完整分錄?
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2017-02-16
是審計(jì)的年審的調(diào)整 年初做了一筆借:營(yíng)業(yè)外收入 -84.16貸:其他收益 79.40 應(yīng)交稅費(fèi)4.76 那么年末的時(shí)候應(yīng)該怎么辦?
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2022-02-28
老師您,我單位2018年收入400萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn),那年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目中稅收金額填6000對(duì)吧,調(diào)增金額4000對(duì)吧
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2019-05-18
跨年收到的采購(gòu)發(fā)票,商品價(jià)格與結(jié)賬面前的暫估成本有差異,年后收到發(fā)票后如何調(diào)整年前結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
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2020-01-20
老師:填制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),哪 些科目的余額要調(diào)整呢?如:應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)收、預(yù)付,這個(gè)問(wèn)題我一直沒(méi)有分當(dāng)清楚?
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2016-10-29
老師:請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所稅前扣除是按照收入的千分之五,收入是按照納稅調(diào)整完的還是張載金額?
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2022-04-14
我們有400萬(wàn)應(yīng)收票據(jù),按照新準(zhǔn)則要求,年末我們須有200萬(wàn)元要調(diào)整到應(yīng)收款項(xiàng)融資,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做也?
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2020-12-25
老師,我的應(yīng)收賬款收到上級(jí)單位賬戶,上級(jí)單位直接發(fā)了人工工資,我應(yīng)該怎么做分錄能完整展現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)?
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2024-07-24
去年叫的房租費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票的情況下,每月都進(jìn)行攤銷(xiāo)了,今年收到發(fā)票才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)去年的帳怎么調(diào)整呢
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2023-03-20
2018年做了未開(kāi)票收入申報(bào),2019年又開(kāi)票,分錄該怎么做?沖減分錄用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整科目
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2019-07-11
您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【99999.96】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【102514.28】元; 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。是否正確
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2019-04-24