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現(xiàn)在印花稅不是改計入稅金及附加了,我們增加資本交印花稅,計入管理費用還是稅金及附加,
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2017-11-17
印花稅分錄怎么做的?有人說計入 管理費用,有人說計入稅金及附加。小會計準則和會計準則有區(qū)別嗎?
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2018-04-19
老師,航天稅控的技術維護費怎么做賬 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣: 借:?? 貸:管理費用-辦公費
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2019-07-03
我看課件中金馬商貿公司籌建期的費用都歸入了管理費用下的開辦費,而另外一個小貸公司籌建期的費用卻直接歸入管理費用下面的具體費用科目了,這個有什么區(qū)別呢?
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2016-12-06
因為這個領導在另外公司也就職,最終工資會一次性打到另外公司支付和繳納個稅等。如果去年12月份工資先計提是 借:管理費用-工資 125790 -社保 22811 -住房公積金 12672 貸:其他應付款 161273 但是今年實際繳納的工資是 工資 :87493.78 社保:7123.57 公積金:13122 合計金額107739.35元 因為去年12月份先預提的費用。這種誤差這里怎么調整呢?匯算清繳怎么調整?
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2021-03-26
老師,現(xiàn)在年底了,我有兩家小規(guī)模一個月就幾張憑證,因為還在學習階段,之前做賬都是網(wǎng)上各種搜答案,現(xiàn)在有2個問題要請教老師,一是工資未計提,直接借:管理費用-職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 ;二是工會經(jīng)費也沒有計提,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸:銀行存款 之前都沒有計提,現(xiàn)在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
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2021-11-18
增值稅發(fā)票稅控盤續(xù)年費,可以,借:管理費用-辦公室,貸:庫存現(xiàn)金
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2018-08-08
你好,前任會計做水電費發(fā)票一直是:借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,但是水電費發(fā)票是專用發(fā)票可以抵扣的,這樣做稅務局可抵扣的進項稅額與賬上不一致,沒問題嗎?應該怎么做?
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2019-09-03
我的是內帳,就例如借:銷售費用---運雜費 貸庫存現(xiàn)金 借;管理費用---辦公用品 貸:庫存現(xiàn)金這兩個憑證登明細帳的話,具體如何登呢
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2016-10-07
應交稅費減免稅款和沖減的管理費用需要指定現(xiàn)金流量項目嗎???分別指定哪個主附表項目???
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2019-09-11
老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的做賬系統(tǒng)里,負債類沒有稅金及附加科目,那么我做印花稅的記賬憑證時,用管理費用的科目可以記賬嗎
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2019-09-16
公司一直零申報,沒有發(fā)生任何費用支出,現(xiàn)在注銷的時候交了50元印花稅,和1950元清算的工資,原實收資本10萬,減去這個2000元,貨幣資金只有98000元。我把50元的印稅和1950的工資都在3季度申報的時候入了管理費用。請問:1、1950元的清算費用能入管理費用嗎?2、入了管理費用,然后在清算表上要填入清算費用嗎?
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2017-09-25
我們籌建期,拉的材料發(fā)生的運輸費,我們當月發(fā)生當月確認費用,由于是那些個人發(fā)生的運費,他們不給我們開發(fā)票,我們自己可不可以等到我們的工程完工后,一次性匯總去發(fā)票,取得發(fā)票后先做一筆借方管理費用負數(shù),然后在做一筆發(fā)票金額借方正數(shù)呢???
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2018-04-05
印花稅用哪個科目核算 會計準則不同就不同嗎? 管理費用 稅金及附加
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2019-06-12
購置單位價值不超過5000元固定資產(chǎn)的核算問題,是直接管理費用出,還是仍需通過固定資產(chǎn)科目核算?1)購進時:借:固定資產(chǎn)——電腦 2400元貸:庫存現(xiàn)金 2400元(2)一次性折舊時借:管理費用——折舊 2400元貸:累計折舊 2400元這樣處理可以嗎?還是有更好的處理方式?我是想著直接費用話,對資產(chǎn)難以管理,入個科目方便管理
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2017-11-06
咨詢一下印花稅的計提,會計準則是走管理費用-印花稅,小企業(yè)走稅金及附加-印花稅,您看這樣可以?
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2018-09-03
公司管3餐記入管理費用 ~職工福利費。 貸庫存現(xiàn)金 但是我想問一下這個庫存現(xiàn)金每個月是買菜油鹽醬醋的錢嗎?
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2019-12-13
企業(yè)籌建期間購買的稅控盤的費用和技術維護費 是不是這樣做賬 借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金
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2020-07-06
請問這一筆分錄是什么意思? 借:管理費用 -513 貸 :應交稅金-未交增值稅 -513
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2022-12-14
(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
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2022-01-28