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想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師,請問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計算的增值稅, 請問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計算還是3%計算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請問返還的個稅手續(xù)費,公司不給財務(wù),直接入營業(yè)外收入,但是這個月忘記報稅,要怎么入賬呢?實際申報的增值稅銷項稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營業(yè)外收入其他 貸: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄,我是不是應(yīng)該寫借應(yīng)交稅金—未交增值稅,貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計稅稅費應(yīng)該如何入科目呢?應(yīng)交稅費-簡易計稅 還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅? 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時按照1%稅率交增值稅,我做賬的時候也直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師,請問本月我發(fā)現(xiàn)上個月做錯一張原材料憑證,更正的話先紅沖,那這個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進項轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 紅字錄入?
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2025-03-28
老師,我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進項稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
老師,收到個稅手續(xù)費退費,繳納增值稅0.94,因為不到1元不收這個稅,那我這個要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項)0.94 因為這個0.94不到一元這個要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級科目應(yīng)該掛什么?
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2025-04-14
發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計提退稅金額是“借:其他應(yīng)收款-出口退稅”,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應(yīng)收款,那么計提的貸方應(yīng)交稅費-出口退稅這個科目累計數(shù)越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10
出售固定資產(chǎn)-東風(fēng)轎車 借方:庫存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 固定資產(chǎn)結(jié)算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應(yīng)交稅費,增值稅,進項稅,銷項稅,之前財務(wù)從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進項稅,銷項稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過去,還不平,怎么調(diào)賬?
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2020-09-24
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
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2021-04-06
老師,我收到的進項專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅---未認證進項稅,在以后認證后在從未認證進項轉(zhuǎn)入到進項稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
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