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未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
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2019-07-02
老師,我現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)為99144.1元。但是我根據(jù)我計(jì)提的會計(jì)憑證,12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個稅為822.67元。為什么會不上呢?
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票:總金額1300,增值稅3%是300元。做賬時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)金額是300元還是73.58元?
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 貸:銀行存款 捐贈時(shí) 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi)。是這樣嗎?
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2022-11-16
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師,請問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計(jì)算的增值稅, 請問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計(jì)算還是3%計(jì)算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請問返還的個稅手續(xù)費(fèi),公司不給財(cái)務(wù),直接入營業(yè)外收入,但是這個月忘記報(bào)稅,要怎么入賬呢?實(shí)際申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營業(yè)外收入其他 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄,我是不是應(yīng)該寫借應(yīng)交稅金—未交增值稅,貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計(jì)稅稅費(fèi)應(yīng)該如何入科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅? 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14
老師,請問個人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對嗎
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2022-03-07
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2016-11-23
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時(shí)是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報(bào)時(shí)候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?稅務(wù)機(jī)關(guān)就不扣這份錢了?
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2021-03-16
固定資產(chǎn)折舊完了,后面公司賣出了一臺設(shè)備,做了分錄是:借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。后把固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益。 老師,我想問的是,這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎?這筆賣固定資產(chǎn)的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
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2025-06-11
在會計(jì)處理時(shí):所有的公益性捐贈或非公益性捐贈,都不符全會計(jì)收入的確認(rèn)條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈\\全額扣除公益性捐贈\\限額扣除公益性捐贈 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)這樣的處理對嗎
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2022-03-16
請舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))
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2022-06-01
老師您好!這個稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-10-21