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財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,這個(gè)取數(shù)時(shí),應(yīng)根據(jù)往來客戶余額取數(shù)么,就是A客戶是應(yīng)收借方余額就取數(shù)到應(yīng)收款款,B客戶是貸方余額就取數(shù)到預(yù)收賬款么?我發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表取數(shù)是所有的客戶余額加減后合計(jì)取數(shù)到應(yīng)收或預(yù)收的
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2018-03-30
你好,法人個(gè)人存進(jìn)銀行的款怎么做分錄,不做實(shí)收資本 ,借,銀行存款,貸現(xiàn)金,可以嗎,但是現(xiàn)金余額不夠怎么辦,怎么做分錄,請(qǐng)列下,謝謝,現(xiàn)在我的其他應(yīng)付款是貸方100萬,可以調(diào)整嗎,怎么調(diào),謝謝
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2019-08-04
老師,請(qǐng)問下個(gè)體工商戶注銷時(shí)還有庫存,賬面是虧損,還欠投資者借款,請(qǐng)問下是否可以將剩余的庫存商品抵欠投資者借款?
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2019-08-22
老師,注冊(cè)資金是法人借別人的,驗(yàn)資完后就歸還借款人了,對(duì)于抽逃的資金怎么做賬
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2020-06-10
年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對(duì)不對(duì)?另外其他應(yīng)收款弄個(gè)什么明細(xì)科目合適???
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2019-02-22
老師您好, 債務(wù)重組,如果抵債的是投資性房地產(chǎn)抵債的一方,是不是直接沖投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)? 借,應(yīng)付賬款150 貸,投資性房地產(chǎn)_成本100 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值 變動(dòng)10 ,其他收益40
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2022-08-04
老師,以公司名義購車一輛,并支付首付款,余款有法人個(gè)人貸款償還,開的增值稅發(fā)票,這個(gè)怎么做賬?
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2023-02-28
公賬戶匯33000給法人賬戶做分錄借其他應(yīng)收款33000,貸銀行存款33000。用這錢支付其他費(fèi)用時(shí)是做借??費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款(還是其他應(yīng)付款?)
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2018-08-04
老師,法人存錢進(jìn)對(duì)公賬戶里,做分錄,借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款-法人 然后轉(zhuǎn)賬到法人卡里,該怎么做賬? 法人再從他的卡里取現(xiàn)出來發(fā)工資。怎么做?
1/2039
2020-06-06
法人為增加注冊(cè)資本,借別人的款做為注冊(cè)資本,過賬后立刻還給法人,法人還帳,這個(gè)款一直在法人往來帳上掛著,會(huì)不會(huì)有什么問題,怎么處理?(外帳)
1/1174
2017-02-08
建筑業(yè)業(yè)務(wù)部門員工出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi),返還剩余借款分錄怎么做
1/1663
2017-04-02
老師,其他應(yīng)付款賬面借方余額110多萬如何賬務(wù)處理?20、21年遺留問題
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2022-03-19
老師,這個(gè)地方的期初余額短期借款建設(shè)銀行出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)怎么理解?
1/799
2019-02-28
請(qǐng)問老師:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 的借方和貸方 的余額都代表啥意思呢
2/2572
2022-04-12
年底其他應(yīng)收款有余額100887.85有沒有關(guān)系啊,由于員工借了還要用,沒有還
1/446
2019-01-14
之前會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)收款社保和住房公金借方有余額,為啥咋回事啊
3/1774
2019-03-18
老師,我這里應(yīng)付賬款的期初余額有沒有填錯(cuò) ,借方和貸方累計(jì) 怎么填?
1/1752
2019-07-14
期初 資產(chǎn) 其他應(yīng)收款 余額在借方,負(fù)債什么的這怎么做錄入,怎么做平
1/1581
2019-06-24
小規(guī)模,做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應(yīng)交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
8月份支付某公司押金2000,借其他應(yīng)收款,貸,庫存現(xiàn)金,已用門診收入結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余,總分賬期末余額相當(dāng)于0,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額就不用體現(xiàn),因?yàn)橛瞄T診收入付的款,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余
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2018-11-26