亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,請(qǐng)問(wèn)返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),公司不給財(cái)務(wù),直接入營(yíng)業(yè)外收入,但是這個(gè)月忘記報(bào)稅,要怎么入賬呢?實(shí)際申報(bào)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個(gè)月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方有余額
3/269
2023-04-13
借營(yíng)業(yè)外收入其他 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
3/1848
2021-05-23
第二個(gè)分錄,我是不是應(yīng)該寫(xiě)借應(yīng)交稅金—未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入啊
3/900
2021-01-14
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅稅費(fèi)應(yīng)該如何入科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅? 二者有什么區(qū)別
1/1837
2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn),增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 就可以了
1/583
2023-07-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎?
5/1078
2020-05-14
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅,我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒(méi)有記減免的那2%,這樣記賬對(duì)嗎?我昨天看到說(shuō)是減免部分要記到其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
1/6
2025-01-02
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅---未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,在以后認(rèn)證后在從未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎?謝謝。
1/571
2019-09-15
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該掛什么?
1/0
2025-04-14
老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),繳納增值稅0.94,因?yàn)椴坏?元不收這個(gè)稅,那我這個(gè)要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務(wù)收入/營(yíng)業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))0.94 因?yàn)檫@個(gè)0.94不到一元這個(gè)要怎么寫(xiě)下面得分錄呢?
2/229
2024-03-20
老師你好!貸:應(yīng)交稅費(fèi)-2,應(yīng)交增值稅8。借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅10元。這個(gè)什么意思呢?是不是我還有2元可以抵扣呢!
2/347
2022-02-11
老師,請(qǐng)問(wèn)本月我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做錯(cuò)一張?jiān)牧蠎{證,更正的話先紅沖,那這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字錄入?
5/15
2025-03-28
發(fā)現(xiàn)去年,計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納多一分錢(qián),可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
2/744
2022-04-20
計(jì)提退稅金額是“借:其他應(yīng)收款-出口退稅”,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應(yīng)收款,那么計(jì)提的貸方應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅這個(gè)科目累計(jì)數(shù)越來(lái)越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
7/1341
2020-11-10
出售固定資產(chǎn)-東風(fēng)轎車(chē) 借方:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 固定資產(chǎn)結(jié)算后清理凈損失: 借:營(yíng)業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
1/1092
2020-09-24
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,之前財(cái)務(wù)從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去,還不平,怎么調(diào)賬?
5/1221
2020-09-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。貸:營(yíng)業(yè)外收入。 貸:管理費(fèi)用(紅字,遞減專(zhuān)票的稅額部分) 那我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
5/1334
2021-04-06
老師,我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),現(xiàn)在我要去交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
1/589
2018-12-10
在會(huì)計(jì)處理時(shí):所有的公益性捐贈(zèng)或非公益性捐贈(zèng),都不符全會(huì)計(jì)收入的確認(rèn)條件,借:營(yíng)業(yè)外支出-非公益性捐贈(zèng)\\全額扣除公益性捐贈(zèng)\\限額扣除公益性捐贈(zèng) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)這樣的處理對(duì)嗎
1/1942
2022-03-16
我們單位是小規(guī)模,月銷(xiāo)售額不夠10萬(wàn),賣(mài)出東西做賬時(shí)是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報(bào)時(shí)候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?稅務(wù)機(jī)關(guān)就不扣這份錢(qián)了?
1/477
2021-03-16