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發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應交稅費_應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計提退稅金額是“借:其他應收款-出口退稅”,貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應收款,那么計提的貸方應交稅費-出口退稅這個科目累計數(shù)越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10
出售固定資產(chǎn)-東風轎車 借方:庫存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 固定資產(chǎn)結算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應交稅費,增值稅,進項稅,銷項稅,之前財務從未轉入未交增值稅,現(xiàn)在,進項稅,銷項稅,余額好多,結轉過去,還不平,怎么調賬?
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2020-09-24
老師,我收到的進項專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個應交稅費-應交增值稅---未認證進項稅,在以后認證后在從未認證進項轉入到進項稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
老師你好!貸:應交稅費-2,應交增值稅8。借:待認證進項稅10元。這個什么意思呢?是不是我還有2元可以抵扣呢!
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2022-02-11
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
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2021-04-06
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當時按照1%稅率交增值稅,我做賬的時候也直接記應交稅費-應交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師,請問本月我發(fā)現(xiàn)上個月做錯一張原材料憑證,更正的話先紅沖,那這個應交稅金-應交增值稅-是進項轉出呢還是直接應交稅金-應交增值稅-進項稅 紅字錄入?
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2025-03-28
老師,收到個稅手續(xù)費退費,繳納增值稅0.94,因為不到1元不收這個稅,那我這個要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入15.64 應交稅費--應交增值稅(銷項)0.94 因為這個0.94不到一元這個要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20
應交稅費--應交增值稅借方余額轉入營業(yè)外支出二級科目應該掛什么?
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2025-04-14
老師,我收到發(fā)票做的應交稅費-應交增值稅(進項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進項稅要不要轉出,分錄該怎么做
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2018-12-10
借營業(yè)外收入其他 貸: 應交稅費應交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄,我是不是應該寫借應交稅金—未交增值稅,貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計稅稅費應該如何入科目呢?應交稅費-簡易計稅 還是應交稅費-應交增值稅-簡易計稅? 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結轉做一筆:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請問應交稅費應交增值稅轉出進項稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
請舉例解釋 應交稅費—應交增值稅(進項稅費)
1/2807
2022-06-01
老師您好!這個稅是應該進入應交稅費,應交增值稅進項稅嗎?
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2019-10-21