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老師,請問個人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對嗎
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2022-03-07
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅呢?
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2016-11-23
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報時候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?稅務(wù)機(jī)關(guān)就不扣這份錢了?
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2021-03-16
固定資產(chǎn)折舊完了,后面公司賣出了一臺設(shè)備,做了分錄是:借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。后把固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益。 老師,我想問的是,這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎?這筆賣固定資產(chǎn)的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
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2025-06-11
在會計處理時:所有的公益性捐贈或非公益性捐贈,都不符全會計收入的確認(rèn)條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈\\全額扣除公益性捐贈\\限額扣除公益性捐贈 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)這樣的處理對嗎
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2022-03-16
請舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費(fèi))
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2022-06-01
老師您好!這個稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅嗎?
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2019-10-21
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
老師 我們現(xiàn)在是開發(fā)票是免稅的,那我做賬是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了?
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2020-07-24
去年新辦公司,稅控盤購入時已做分錄借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,年末已結(jié)轉(zhuǎn)。今年營業(yè)期跨年抵扣,分錄做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這樣對嗎?這樣利潤表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?;蛘叩挚蹠r貸:營業(yè)外收入-減免稅款?
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2021-02-23
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計提呢?
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2019-09-29
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
1/982
2021-05-21
每筆收入都要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
1/919
2017-09-12
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現(xiàn)在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實(shí)際繳納多一分錢,可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計提退稅金額是“借:其他應(yīng)收款-出口退稅”,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應(yīng)收款,那么計提的貸方應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅這個科目累計數(shù)越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10
出售固定資產(chǎn)-東風(fēng)轎車 借方:庫存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 固定資產(chǎn)結(jié)算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項稅,銷項稅,之前財務(wù)從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進(jìn)項稅,銷項稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過去,還不平,怎么調(diào)賬?
5/1221
2020-09-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費(fèi)用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
5/1334
2021-04-06
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時按照1%稅率交增值稅,我做賬的時候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02