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應(yīng)付職工薪酬跟個稅申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)金額是否要一致的 次月申報(bào)個稅,是不是次月應(yīng)付職工薪酬等于個稅系統(tǒng)的金額
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2022-04-12
發(fā)現(xiàn)以前年度的分錄做錯了: ①借:管理費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 ②借:應(yīng)付職工薪酬–福利費(fèi) 貸:銀行存款 第②步錯了怎么更正?
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2020-01-01
老師,業(yè)務(wù)員的提成需要單獨(dú)記入:應(yīng)付職工薪酬-提成 這樣的二級科目嗎?還是直接跟基本工資合并記入:應(yīng)付職工薪酬-工資?
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2020-03-08
以工資的形式入賬交通補(bǔ)貼借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款交通補(bǔ)貼兩個借貸何時用?
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2019-01-09
收到員工報(bào)銷聚餐的發(fā)票,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,還需要計(jì)提借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
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2019-03-22
員工工作服清洗費(fèi) 入哪個科目 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬/職工福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬/職工福利費(fèi) 貸 銀行存款這樣對么
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2019-03-11
王某取得的稿酬收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅=(1000+700-800)×70%×20%=126(元)。 老師,稿酬所得收入不是乘以80%再乘以70%么?這道題怎么-800?
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2023-09-18
計(jì)提工資的分錄是,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅給可以,發(fā)是,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
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2019-03-19
外購月餅發(fā)員工,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?不是應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利吧?計(jì)入工資的計(jì)提和發(fā)放分錄是怎樣的?
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2022-09-15
請問老師 匯算清繳表里的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面 工資薪金支出填的事管理費(fèi)用-職工薪酬里的數(shù)字嗎?
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2020-05-14
公司發(fā)給外部作者的稿酬,如何報(bào)稅?是在自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)稿酬所得扣繳個稅嗎?還需要去稅局代開發(fā)票嗎?分錄怎么做?
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2019-11-29
老師好,問一下,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)賬上的應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資的2%來計(jì)算吧?不是按照應(yīng)付職工薪酬那個金額吧?
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2020-04-03
你好,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表里,各類基本社會保障性繳款填寫的是應(yīng)付職工薪酬下的個人繳納的部分嗎?
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2019-05-24
計(jì)提分配工資做借:管理費(fèi)用-員工工資 生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 -管理人員工資 應(yīng)付職工薪酬--生產(chǎn)人員工資 可以么?
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2018-01-13
你好,老師。問一下,應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)5575.38元,是企業(yè)給員工承擔(dān)的,是不是放在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫
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2020-05-29
老師,麻煩問一下,上月薪酬多算個稅600元,等于少發(fā)員工600工資,這月薪酬將多扣的600做補(bǔ)發(fā)工資,財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬?
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2019-12-31
請問老師,銷售費(fèi)用里有銷售人員工資,和應(yīng)付職工薪酬,有什么區(qū)別呢?如果是當(dāng)月付工資,那入賬就不是應(yīng)付職工薪酬了嗎?
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2019-08-12
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是上年工資總額,這個工資總額是應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)嗎?包括職工薪酬和社保費(fèi)的兩項(xiàng)之和?
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2018-06-11
現(xiàn)在員工報(bào)銷電話費(fèi) 為什么要計(jì)應(yīng)付職工薪酬 科目 可以直接做管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用么 ,計(jì)入職工薪酬的話要結(jié)轉(zhuǎn)么?
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2018-10-01
管理咨詢實(shí)賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費(fèi) 12、12月12日,支付兼職老師報(bào)酬7500元,款項(xiàng)未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項(xiàng)未支付,那么應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項(xiàng)未付,課程本身有問題
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2016-03-15