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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-01 16:21

您好
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借方紅字
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 借方藍(lán)字

zhao 追問

2020-01-01 16:45

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:47

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
您好 如果前面已經(jīng)結(jié)帳了就算了 如果沒有的話 要做補(bǔ)提工資分錄 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-01-16 08:59:15
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,個人部分不用涉及進(jìn)去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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