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那老師,定額發(fā)票.怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,假如我3月總數(shù)收了3000元,我做會(huì)計(jì)分錄是, 借 現(xiàn)金. 3000 貸 主營業(yè)務(wù) 3000嗎??? 之后再去用3000來計(jì)提附加稅及增值稅螞?
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2018-04-12
小規(guī)模抵減稅控盤維護(hù)費(fèi)的時(shí)候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
季度收入不足30萬的,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加免交,是指的專票和普票都可免嗎
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2019-07-09
公司是小規(guī)模納稅人,之前的會(huì)計(jì)在2018年四季度做錯(cuò)了稅金及附加并且還繳了稅的,四季度的收入是小于九萬,該免增值稅和附加稅,但現(xiàn)在是已經(jīng)上繳了附加稅,那該如何做分錄呢?
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2019-03-29
"制造業(yè)企業(yè)有優(yōu)惠政策, 退回一半之前繳納的附加稅,后面延期6個(gè)月繳納 收到退回怎么做賬 紅沖計(jì)提的?還是繳納的 利潤表里的稅金及附加 和下面的各附加稅之和不等"
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2023-03-23
請(qǐng)問老師,我19年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)18年少結(jié)轉(zhuǎn)的的稅金及附加,我通過以前年度損益核算,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,除這筆分錄外,還要做其他分錄嗎
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2020-05-22
銷售代加工酒品, 1、收回加工物品高于回收價(jià)格銷售后再按照不含稅金額計(jì)提消費(fèi)稅嗎?計(jì)提計(jì)入稅金及附加? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 繳納時(shí),在抵減委托加工方已經(jīng)代繳的部分是嗎? 當(dāng)時(shí)代繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 實(shí)際繳納時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的差額繳納。 這樣理解對(duì)嗎?
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2020-03-30
2018年每月沒有計(jì)提稅金及附加 沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時(shí) 直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款然后2019年度開始了 發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁 怎么調(diào)整 在線急等
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2019-04-08
老師,去年繳納印花稅的分錄做錯(cuò)了,計(jì)提時(shí):借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅, 繳納時(shí)應(yīng)為:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款,但是錯(cuò)把借方科目寫成稅金及附加了。 今年該怎樣更正分錄? 謝謝
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2020-07-14
老師 就是我們公司工程項(xiàng)目很多 稅金及附加這塊沒有分項(xiàng)目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費(fèi)稅3000,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:應(yīng)付賬款 收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷售時(shí)候計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000 繳納消費(fèi)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? 可抵扣的消費(fèi)稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個(gè)分錄
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2020-08-20
計(jì)提營業(yè)稅附加是按下面的計(jì)提,那繳交的時(shí)候是直接借:營業(yè)稅及附加 貸:銀行存款嗎,
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2017-02-04
372128478372128478老師,小規(guī)模企業(yè)去國稅發(fā)票時(shí)只附征收城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費(fèi)附加,那么我們次月在地稅申報(bào)時(shí)用不用申報(bào)堤圍費(fèi)以及地方教育費(fèi)附加?
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2016-10-10
老師您 ,請(qǐng)問今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進(jìn)入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個(gè)問題想請(qǐng)教一下 資產(chǎn)減值損失和稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中 期末也就無余額 在分析成本費(fèi)用的時(shí)候 數(shù)據(jù)怎么塡寫呢 寫0嗎?那年報(bào)中沒有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅金,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)<印花稅>
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2017-04-11
老師,請(qǐng)問一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來替換
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2024-04-03
老師您好 我想請(qǐng)問一下 稅金及附加這個(gè)科目在所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里的哪個(gè)行列做調(diào)增調(diào)減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調(diào)增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個(gè)月所得稅匯算清繳的時(shí)候,把他調(diào)出來
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2024-06-20
老師,請(qǐng)問一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來替換
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2024-04-03