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車船稅和土地使用稅等原來在管理費用中的稅金,現(xiàn)在需要統(tǒng)一調整記賬到稅金及附加嗎
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2018-06-26
那老師,定額發(fā)票.怎么做會計分錄啊,假如我3月總數(shù)收了3000元,我做會計分錄是, 借 現(xiàn)金. 3000 貸 主營業(yè)務 3000嗎??? 之后再去用3000來計提附加稅及增值稅螞?
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2018-04-12
小規(guī)模抵減稅控盤維護費的時候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
公司是小規(guī)模納稅人,之前的會計在2018年四季度做錯了稅金及附加并且還繳了稅的,四季度的收入是小于九萬,該免增值稅和附加稅,但現(xiàn)在是已經(jīng)上繳了附加稅,那該如何做分錄呢?
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2019-03-29
"制造業(yè)企業(yè)有優(yōu)惠政策, 退回一半之前繳納的附加稅,后面延期6個月繳納 收到退回怎么做賬 紅沖計提的?還是繳納的 利潤表里的稅金及附加 和下面的各附加稅之和不等"
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2023-03-23
請問老師,我19年補結轉18年少結轉的的稅金及附加,我通過以前年度損益核算,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-城建/教育費附加/地方教育費附加,除這筆分錄外,還要做其他分錄嗎
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2020-05-22
季度收入不足30萬的,教育費附加及地方教育費附加免交,是指的專票和普票都可免嗎
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2019-07-09
2018年每月沒有計提稅金及附加 沒有結轉增值稅 每月交稅時 直接做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-已繳增值稅 銷售產品稅金及附加 貸:銀行存款然后2019年度開始了 發(fā)現(xiàn)不對勁 怎么調整 在線急等
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2019-04-08
老師,去年繳納印花稅的分錄做錯了,計提時:借 稅金及附加 貸 應交稅費-應交印花稅, 繳納時應為:借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款,但是錯把借方科目寫成稅金及附加了。 今年該怎樣更正分錄? 謝謝
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2020-07-14
老師 就是我們公司工程項目很多 稅金及附加這塊沒有分項目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
老師您 ,請問今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個問題想請教一下 資產減值損失和稅金及附加期末結轉到本年利潤中 期末也就無余額 在分析成本費用的時候 數(shù)據(jù)怎么塡寫呢 寫0嗎?那年報中沒有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅金,借:稅金及附加 貸:應交稅費<印花稅>
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2017-04-11
老師,請問一下計入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調整來替換
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2024-04-03
老師您好 我想請問一下 稅金及附加這個科目在所得稅匯算清繳的哪個表里的哪個行列做調增調減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個月所得稅匯算清繳的時候,把他調出來
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2024-06-20
華美酒店2019年10月取得營業(yè)收入總額為750000元,根據(jù)規(guī)定計算應納稅額 1.10月末提取應交稅金及附加,編織會計分錄 2.11月繳納10月稅費時,編織會計分錄
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2020-03-13
老師,請問一下計入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調整來替換
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2024-04-03
計提營業(yè)稅附加是按下面的計提,那繳交的時候是直接借:營業(yè)稅及附加 貸:銀行存款嗎,
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2017-02-04
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費稅3000,借:應交稅費應交消費稅 貸:應付賬款 收回后繼續(xù)生產應稅消費品銷售時候計算應繳納消費稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應交稅費應交消費稅10000 繳納消費稅時,借:應交稅費應交消費稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉入本年利潤嗎? 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
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2020-08-20