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以前年度稅金及附加多計(jì)提了,如果調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),那么調(diào)整完城建稅就是負(fù)數(shù)了,這個(gè)怎么辦。小規(guī)模,只開(kāi)普票,除此之外沒(méi)交過(guò)附加
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2022-04-01
老師。增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)是什么情況下填寫(xiě)呢
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2021-11-12
公司是小規(guī)模納稅人,之前的會(huì)計(jì)在2018年四季度做錯(cuò)了稅金及附加并且還繳了稅的,四季度的收入是小于九萬(wàn),該免增值稅和附加稅,但現(xiàn)在是已經(jīng)上繳了附加稅,那該如何做分錄呢?
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2019-03-29
"制造業(yè)企業(yè)有優(yōu)惠政策, 退回一半之前繳納的附加稅,后面延期6個(gè)月繳納 收到退回怎么做賬 紅沖計(jì)提的?還是繳納的 利潤(rùn)表里的稅金及附加 和下面的各附加稅之和不等"
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2023-03-23
請(qǐng)問(wèn)老師,我19年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)18年少結(jié)轉(zhuǎn)的的稅金及附加,我通過(guò)以前年度損益核算,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,除這筆分錄外,還要做其他分錄嗎
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2020-05-22
小規(guī)模抵減稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的時(shí)候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
2018年每月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時(shí) 直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷(xiāo)售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款然后2019年度開(kāi)始了 發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁 怎么調(diào)整 在線急等
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2019-04-08
老師,去年繳納印花稅的分錄做錯(cuò)了,計(jì)提時(shí):借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅, 繳納時(shí)應(yīng)為:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款,但是錯(cuò)把借方科目寫(xiě)成稅金及附加了。 今年該怎樣更正分錄? 謝謝
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2020-07-14
銷(xiāo)售代加工酒品, 1、收回加工物品高于回收價(jià)格銷(xiāo)售后再按照不含稅金額計(jì)提消費(fèi)稅嗎?計(jì)提計(jì)入稅金及附加? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 繳納時(shí),在抵減委托加工方已經(jīng)代繳的部分是嗎? 當(dāng)時(shí)代繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 實(shí)際繳納時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的差額繳納。 這樣理解對(duì)嗎?
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2020-03-30
老師 就是我們公司工程項(xiàng)目很多 稅金及附加這塊沒(méi)有分項(xiàng)目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
老師您 ,請(qǐng)問(wèn)今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進(jìn)入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下 資產(chǎn)減值損失和稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中 期末也就無(wú)余額 在分析成本費(fèi)用的時(shí)候 數(shù)據(jù)怎么塡寫(xiě)呢 寫(xiě)0嗎?那年報(bào)中沒(méi)有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅金,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)<印花稅>
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2017-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來(lái)替換
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2024-04-03
老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 稅金及附加這個(gè)科目在所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里的哪個(gè)行列做調(diào)增調(diào)減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調(diào)增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個(gè)月所得稅匯算清繳的時(shí)候,把他調(diào)出來(lái)
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2024-06-20
華美酒店2019年10月取得營(yíng)業(yè)收入總額為750000元,根據(jù)規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額 1.10月末提取應(yīng)交稅金及附加,編織會(huì)計(jì)分錄 2.11月繳納10月稅費(fèi)時(shí),編織會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來(lái)替換
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2024-04-03
附加稅可以當(dāng)月不計(jì)提嗎,轉(zhuǎn)月交附加稅的時(shí)候,直接計(jì)入稅金附加科目
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2021-12-02
老師, 我的利潤(rùn)計(jì)算是不是:含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-應(yīng)納稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅+附加稅)是嗎?附加稅是怎么算的呢?謝謝老師
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2020-05-25