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生產(chǎn)型出口企業(yè)從個人或合作社收購桂皮出口,開收購發(fā)票,可以享受退稅政策嗎?
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2021-04-30
王老師你好,我單位是出口企業(yè),出口一批產(chǎn)品樓梯條不退稅產(chǎn)品,會計科目怎樣列。
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2022-04-19
老師,出口貨物沒有報關(guān),開銷票后,是不是要正常算銷項稅,交稅,而不可以出口退稅。
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2020-06-30
老師,請教一個問題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個出口的收入 ,已經(jīng)在主表中填了相關(guān)收入了 只是當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎?如果不填這幾筆出口收入的話,我下面留抵稅就不對了,填上的話,本期收入和24年填的收入重復(fù)了??、這需要怎么辦??
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2025-04-27
。一:怎么確認公司的退稅資料是不是出口無電子信息呢? 二:是生產(chǎn)型免抵退公司。去年一大堆出口退稅資料留這月最后處理。老板讓核要免抵九十萬的稅,怎么算? 銷項稅32259245.78 254210.26(進項轉(zhuǎn)出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海關(guān)進項增值稅)-51714.33本期認證=-944582.75( 當期應(yīng)退稅) 當期免抵退稅款1906501.93 當期免抵稅961919.18 這961919.18元要交稅嗎?
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2017-03-26
出口退稅審批單里面,有免退稅額,在增值稅申報時怎么申報,需要填哪些地方? 這個審批單的分錄怎么做
1/235
2021-01-19
我們暫不打算開設(shè)外幣賬戶,那銀行存款科目就按原來這樣可以吧 應(yīng)收出口退稅款這是設(shè)置在應(yīng)收賬款下的二級科目?
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2022-03-07
問下關(guān)于出口退稅的問題:當期應(yīng)退稅額就是看當期有多少留抵對吧,那么留底的話就是外銷銷項稅加內(nèi)銷銷項稅減進項稅:那么看圖表 這個應(yīng)退稅額好像和內(nèi)銷無關(guān) 幫看看,看不懂
1/903
2018-10-15
老師,有關(guān)出口退稅的提問,留底稅是16000,銷售額乘以退稅率是7.5萬,我收到退稅款16000后,當月分錄要怎么做,有沒有免抵稅額的分錄,什么叫免抵稅額??急!謝謝!
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2019-08-26
免抵退稅,是說生產(chǎn)企業(yè)的有內(nèi)外銷的請況下,進項先抵內(nèi)銷的,余下的當出口退稅,是這樣理解嗎
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2019-11-28
老師,出口的成本計算問題請教一下。比如產(chǎn)品A機器這個產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進出口代理公司手續(xù)費是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進出口手續(xù)費 增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費用,另外像這種情況下小規(guī)模的產(chǎn)品出口總成本和一般納稅人的總成本分別怎么計算呢?
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2023-04-20
第一次辦理出口退稅出口退稅備案表填寫的就填寫了生產(chǎn)企業(yè),進項稅也抵扣了一部分,現(xiàn)在還能轉(zhuǎn)為外貿(mào)企業(yè)嗎
1/1032
2019-04-08
老師,請問,出口退稅中,免抵退中,抵的進項稅,包括運輸發(fā)票,工具發(fā)票,等嗎?,還是說只能抵出口貨物對應(yīng)的材料進項發(fā)票
1/184
2024-04-05
免抵退稅申報時的匯總表中免抵退出口銷售額(人民幣)與銀行收到人民幣的出口銷售金額不一致很正常,不用管是嗎?
1/1142
2021-08-16
某外貿(mào)企業(yè)在2019年4月1日前購進一批原征16%退16%的貨物,但在2019年6月30日后才報關(guān)出口,適用什么出口退稅率?
1/1372
2019-03-22
請問老師,增值稅納稅申報表主表的實收出口開具專用繳款書退稅額是什么意思?與出口退稅申報表有勾稽關(guān)系嗎?
2/3571
2021-12-23
我是生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品高爾夫球適用出口退稅,隨同的包裝物紙盒是外購的,有專用發(fā)票,并單獨報關(guān),包裝物是否退稅?
1/1990
2019-10-29
出口退稅率為0的話,意思就是出口不退稅,也不用交稅的吧,相當于免稅處理了?外貿(mào)合生產(chǎn)企業(yè)的處理方式一樣嗎
1/7226
2018-02-02
我是一般納稅人出口退稅企業(yè),在10月申報九月份出口退稅,老是申報不成功,疑點沒有申報增值稅 增值稅我也申報了
1/1452
2019-10-24
公司8月出口退稅相關(guān)的進項增值稅已在當月做了進項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報也已完成。但是后發(fā)現(xiàn)有一張出口發(fā)票上品名開錯,這個怎么處理?
1/787
2018-09-28