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老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,怎樣分析填寫(xiě)?
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2016-07-15
老師好,小規(guī)模申報(bào)增值稅可以直接按1%填寫(xiě),還是先填寫(xiě)3%然后減2%呢
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2020-10-22
老師,利潤(rùn)表里面的城市維護(hù)建設(shè)稅是不是就是根據(jù)填的增值稅來(lái)填呢
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2019-10-18
老師,我交的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,報(bào)表填的時(shí)候,少填了0.01那咋辦啊,對(duì)不上了
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2020-07-20
黃色的代碼和名稱(chēng)填什么,增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%后報(bào)表怎么填
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2020-04-05
本期已預(yù)交了增值稅附加費(fèi),在填寫(xiě)附加費(fèi)申報(bào)表為何填不了已繳稅額?
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2019-01-12
老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教 比如本月紅沖10.02 本月藍(lán)字10.01填寫(xiě)增值稅報(bào)表怎么填
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2020-10-30
你好,老師,咨詢(xún)一下增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元,問(wèn)一下在填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,我是填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫(xiě)了,為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動(dòng)填寫(xiě)-280元
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2019-06-11
小規(guī)模企業(yè)有3%和5%兩種稅率,季度銷(xiāo)售額不足30萬(wàn)元,免征增值稅,增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)
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2020-01-04
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入的汽車(chē)的增值稅在申報(bào)的時(shí)候填在哪張表上的???就是可以抵扣的增值稅
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2019-08-14
公司為小規(guī)模納稅人,本季度未達(dá)到起征點(diǎn),免征增值,增值稅申報(bào)表附列資料還需填寫(xiě)嗎
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2019-04-09
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷(xiāo)售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08
老師,上月開(kāi)的 增值稅專(zhuān)票在本月沖紅,本月重新開(kāi)具了正確發(fā)票,上月開(kāi)的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開(kāi)具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個(gè)表里???
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問(wèn)題:代開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,開(kāi)了14萬(wàn)普票,附列資料一應(yīng)稅銷(xiāo)售額是填15萬(wàn)還是29萬(wàn)
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2019-10-15
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級(jí)一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對(duì)了,余額怎么填列
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2016-07-30
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
老師請(qǐng)教一下,公司是小規(guī)模,本月開(kāi)普票16831.68元,小規(guī)模普票免稅,填報(bào)增值稅季報(bào)應(yīng)納稅額應(yīng)為0,但我填報(bào)完本期應(yīng)納稅為168.32,肯定不對(duì)啊,幫我看下哪填錯(cuò)了?
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2021-04-09