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申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
老師,上月開(kāi)的 增值稅專(zhuān)票在本月沖紅,本月重新開(kāi)具了正確發(fā)票,上月開(kāi)的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開(kāi)具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問(wèn)題:代開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,開(kāi)了14萬(wàn)普票,附列資料一應(yīng)稅銷(xiāo)售額是填15萬(wàn)還是29萬(wàn)
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2019-10-15
老師,我們是一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,先填哪張表,后填哪張表,要填幾張附表
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2019-07-01
老師請(qǐng)教一下,公司是小規(guī)模,本月開(kāi)普票16831.68元,小規(guī)模普票免稅,填報(bào)增值稅季報(bào)應(yīng)納稅額應(yīng)為0,但我填報(bào)完本期應(yīng)納稅為168.32,肯定不對(duì)啊,幫我看下哪填錯(cuò)了?
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2021-04-09
請(qǐng)教,我司4月開(kāi)100w地稅發(fā)票已交營(yíng)業(yè)稅,6月開(kāi)1w國(guó)稅發(fā)票,現(xiàn)在營(yíng)改增是交季度稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這個(gè)問(wèn)題該怎么填表? 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)減免稅明細(xì)表,本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了? 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,則不能享受3減1政策,也不需要填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過(guò)怎么回事呀?
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2023-04-03
疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對(duì)吧,而什么時(shí)候適用1%?免增增值稅的話(huà),如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開(kāi)具普通發(fā)票對(duì)吧,?然后在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫(xiě)免征增值稅就可以了對(duì)吧
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2020-04-16
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在填報(bào)所得稅和增值稅的時(shí)候,填的報(bào)表有變化嗎
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2017-03-06
這月有出口銷(xiāo)售額,退稅系統(tǒng)里沒(méi)錄過(guò),則增值稅主表里要填嗎?填哪幾欄?
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2017-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,怎樣分析填寫(xiě)?
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2016-07-15
老師好,小規(guī)模申報(bào)增值稅可以直接按1%填寫(xiě),還是先填寫(xiě)3%然后減2%呢
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2020-10-22
老師,利潤(rùn)表里面的城市維護(hù)建設(shè)稅是不是就是根據(jù)填的增值稅來(lái)填呢
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2019-10-18
老師,我交的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,報(bào)表填的時(shí)候,少填了0.01那咋辦啊,對(duì)不上了
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2020-07-20
黃色的代碼和名稱(chēng)填什么,增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%后報(bào)表怎么填
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2020-04-05
本期已預(yù)交了增值稅附加費(fèi),在填寫(xiě)附加費(fèi)申報(bào)表為何填不了已繳稅額?
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2019-01-12
老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教 比如本月紅沖10.02 本月藍(lán)字10.01填寫(xiě)增值稅報(bào)表怎么填
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2020-10-30
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷(xiāo)售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08