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個稅退還手續(xù)費,這個手續(xù)費要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
請問一下建筑行業(yè)增值稅一般計稅工程增值稅率多少?
1/1983
2019-07-27
7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務(wù)處理
1/1501
2017-08-23
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
5/2668
2022-01-25
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計入"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時候再由"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費_未交增值稅":最后次月扣稅的時候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
1/688
2018-08-31
老師好!請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?我覺得應(yīng)該是,借銷項2,貸進項1,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大)
1/613
2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
1/405
2019-02-15
老師,請問一下,月末實現(xiàn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。交的時候,是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
2/491
2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
1/675
2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結(jié)果是申報應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅3968.72 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉(zhuǎn)出分錄了,但是進項還有余額
1/10
2024-01-10
單位是一般納稅人,我計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅 貸:應(yīng)交增值稅_未交增值稅,繳納時,借應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這個月進項大于銷項,需不需要做分錄???要是需要怎么做呀?
1/570
2018-11-08