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交易性金融資產(chǎn)賣賠了,沒有增值為什么還要交增值稅
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2022-07-16
個稅退還手續(xù)費,這個手續(xù)費要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
請問一下建筑行業(yè)增值稅一般計稅工程增值稅率多少?
1/1983
2019-07-27
7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務處理
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2017-08-23
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)怎么做賬務處理
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2022-01-25
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再由轉出未交增值稅結轉到 應交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務收入1000,應交增值稅130,結轉增值稅的時候,借:應交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務:進口產(chǎn)品20000元,海關征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務該企業(yè)應繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
進項稅加計扣除 如果當月只有進項稅,我能這樣做嗎 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計扣除 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
銷項稅100與進項稅150抵減后是借應交稅費-未交增值稅50?如果銷項稅200與進項稅150抵減后是貸應交稅費-未交增值稅50,月末貸方的應交稅費-未交增值稅是不是要轉出借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應交稅費-應交增值稅(銷項)、應交稅費-應交增值稅(進項)、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結轉為零?
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2017-09-27
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,然后我在轉出當月應交增值稅時作的,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000貸應交稅費-未交增值稅180貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師:請問我這做內(nèi)賬補錄,采購時沒有做: 借:應繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應付賬款 銷售時也沒有做對應的,增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅,就是應繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19