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老師,個體工商戶增值稅季度收入30萬內(nèi)免征增值稅嗎?
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2019-07-12
請問一下建筑行業(yè)增值稅一般計稅工程增值稅率多少?
1/1983
2019-07-27
7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務處理
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2017-08-23
個稅退還手續(xù)費,這個手續(xù)費要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務處理
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2022-01-25
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務收入1000,應交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進項稅加計扣除 如果當月只有進項稅,我能這樣做嗎 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計扣除 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務:進口產(chǎn)品20000元,海關征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務該企業(yè)應繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導
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2016-08-16
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應交稅費–應交增值稅1130,貸,應交稅費–未交增值稅80.應交稅費–應交增值稅–減免稅款1050.借,應交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應交稅費–應交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27