亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請王超老師回答,我要把以前年度損益調(diào)整到利潤分配,未分配利潤中去呀同學(xué)不然我的報表怎么會平
4/559
2022-03-17
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
3/1283
2017-02-14
請問今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營業(yè)務(wù)收入分錄做錯了,如何在今年調(diào)整正確的主營業(yè)務(wù)收入的分錄呢
1/4701
2019-07-11
老師我們公司整體是虧損的,但是上個月盈利了,領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
4/2249
2020-06-17
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
1/351
2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時調(diào)整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎?
5/744
2019-05-11
老師,下午好,我想請問一下2020年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致,那財務(wù)年報中的所有者權(quán)益變動表,調(diào)整部分金額怎么填,還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)?
5/454
2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎?
5/774
2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會計分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
1/699
2019-01-14
匯算清繳前(如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月)發(fā)現(xiàn)以前遺漏費(fèi)用:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等;然后借為:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這個分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費(fèi)用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅?
3/669
2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金,這部分稅款(本金部分)可以直接記入今年損益中去,還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢?
1/1053
2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調(diào)整?那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整?就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方,這樣可以吧
1/778
2022-02-23
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費(fèi)用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
3/649
2016-06-08
老師,公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上?分錄怎么做?
1/898
2016-12-27
老師,補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2/665
2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點(diǎn)下,謝謝!
1/873
2018-12-17
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補(bǔ)錄入,當(dāng)時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
1/1077
2019-10-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
3/2492
2022-01-08
老師年度匯算清繳時,我的成本發(fā)票部分沒有到時,企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整???
1/940
2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元,入錯成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
4/1813
2020-06-30