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內(nèi)賬是不是不需要價(jià)稅分離 ?我之前把賬整理資料從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的 都是按照價(jià)稅分離的來(lái)做的 怎么辦?
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2018-06-22
老師,請(qǐng)問(wèn),我收到一張進(jìn)項(xiàng)票,在入庫(kù)的時(shí)候,稅額是對(duì)的,但是總金額就少了2分,請(qǐng)問(wèn),這2分怎么調(diào)整?
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2020-06-16
匯算清繳的時(shí)候工資怎么調(diào)整14%,廣告費(fèi)怎么調(diào)整?業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)整?比例?
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2019-05-21
委托代銷(xiāo)調(diào)整單和委托代銷(xiāo)結(jié)算價(jià)調(diào)整是什么意思,有什么用為什么要調(diào)整
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2016-10-05
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒(méi)有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫(kù)存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫(kù)存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫(kù)存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫(kù)存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元,該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小,不能彌補(bǔ)該年度虧損,1、借:以前年度損益調(diào)整 25527元 貸:在建工程25527元 2、 借:未分配利潤(rùn)25527元 貸:以前年度損益調(diào)整 25527元,是這樣處理嗎?怎么感覺(jué)虧損更加嚴(yán)重了呢?
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2017-12-07
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時(shí),職工薪酬納稅調(diào)整表里的,帳載金額和實(shí)際發(fā)生的金額,這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎?
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2025-03-14
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費(fèi)用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),上面那個(gè)利潤(rùn)分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來(lái),現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào),但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,下午好!想問(wèn)下,一般單位審計(jì)要提供哪些資料,我剛接了賬??吹?017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目?老師,麻煩您指點(diǎn)下,謝謝!
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2018-12-17
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補(bǔ)錄入,當(dāng)時(shí)記的借,長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計(jì)提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個(gè)科目余額調(diào)平,這樣做分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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2022-01-08
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類(lèi)科目,要怎么調(diào)整,調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2000 結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)的”期末-期初數(shù),和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師 請(qǐng)問(wèn) 19年報(bào)銷(xiāo)18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年發(fā)生額≠未分配利潤(rùn)期末 應(yīng)該同時(shí)調(diào)整報(bào)表 未分配利潤(rùn)和貨幣資金的起初數(shù)是嗎?
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2019-05-11
老師,下午好,我想請(qǐng)問(wèn)一下2020年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不一致,那財(cái)務(wù)年報(bào)中的所有者權(quán)益變動(dòng)表,調(diào)整部分金額怎么填,還是我直接在今年未分配利潤(rùn)那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)?
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在做五月份的報(bào)表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤(rùn)表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤(rùn)算是19年度的嗎?
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2019-06-03