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資產(chǎn)負(fù)債表里頭實(shí)收資本為0但是未分配利潤有110萬。合理嗎?需要調(diào)整嗎?
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2020-04-10
老師,本月購買材料銀行存款支付,下月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,完整的分錄該怎么做?
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2022-01-03
以前利息費(fèi)用只有銀行回單,現(xiàn)在開了一整年發(fā)票過來,我如何做會計(jì)分錄
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2022-07-13
計(jì)提工資時(shí)有零頭,但是在發(fā)放是補(bǔ)成了整數(shù),那么補(bǔ)的這一部分怎么記賬?
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2017-03-22
老師,請問一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)入賬、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納、加計(jì)抵扣的完整分錄
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2019-05-27
預(yù)收賬款常年掛賬,匯算清繳調(diào)整,怎么做分錄,一般是調(diào)增嗎?清繳表怎么寫
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2016-05-07
老師 計(jì)提和支付水電費(fèi)的分錄 完整的是什么 為什么要用其他應(yīng)付款核算
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2016-06-01
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會計(jì)分錄如何做呢?
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額未達(dá)30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對嗎,如果不對要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個(gè)資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報(bào)個(gè)稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01
歺飲企業(yè)一般納稅人,美團(tuán)定,微信支付,刷P0S機(jī),在這業(yè)務(wù)中,應(yīng)收1300,實(shí)收1286.7元,差額部分,整個(gè)會計(jì)分錄怎寫?
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2019-08-21
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
2015年繳納印花稅時(shí),出納把科目錄入錯(cuò)誤,做成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來,如何做分錄(未提取盈余公積)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ;借:以前年度損益調(diào)整20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 ;借:利潤分配——未分配利潤 20 貸:以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好,我公司2018年漏計(jì)銷售收入。稅務(wù)局要求補(bǔ)稅我做的分錄對不對?請指教。 借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。交增值稅城建稅等。借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。注:沒有主營業(yè)務(wù)成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額少抵扣,現(xiàn)在需要調(diào)整,麻煩老師幫我看看這個(gè)會計(jì)分錄對不對?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2020-02-26
企業(yè)改制國有改為私營清盤賬上的未分配利潤高補(bǔ)繳稅額高,那應(yīng)該如何整理賬套調(diào)低未分配利潤
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2019-07-11