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老師,我問一下 , 商標(biāo)年延展服務(wù)費(fèi) 5000元, 我是記入管理費(fèi)用好呢? 還是無形資產(chǎn)好呢?
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2020-08-18
防護(hù)密閉接線盒我查到的是金屬制品開的卻是黑色金屬冶煉延壓品,有什么影響
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2024-01-06
共供應(yīng)商提供的產(chǎn)品延遲 還有質(zhì)量不合格的,我們給與罰款 ,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-27
您好,老師,請問出差延遲返回的應(yīng)該如何報(bào)銷呢?比如1號(hào)結(jié)束的,結(jié)果5號(hào)才回來
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2019-08-21
如果房租每個(gè)月是1608平米*45元/平,計(jì)入遞延資產(chǎn)的,那么每個(gè)月攤銷金額是多少呢?
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2019-12-15
老師,你好,請問這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
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2022-01-15
公司收到政府收益性補(bǔ)助時(shí),我錯(cuò)把遞延收益記成專項(xiàng)應(yīng)付款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
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2018-05-04
第2小題中確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用
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2018-09-09
企業(yè)的預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)如何處理?企業(yè)產(chǎn)生預(yù)計(jì)負(fù)債可以確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2023-03-07
老師,你好,請問這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
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2022-01-15
所得稅問題,出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄,2017年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負(fù)債2125,貸:所得稅費(fèi)用2125,相關(guān)資料
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2019-10-14
是不是匯算清繳之前的資產(chǎn)負(fù)債表日都需要調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?涉及壞賬的是不是需要在做一筆遞延所得稅資產(chǎn)重回
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2020-07-20
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅費(fèi)用的核算,該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元,適用的所得稅稅率為15%,已知自2×19年1月1日起,適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項(xiàng)中會(huì)計(jì)處理和稅收處理存在差異的有:本期計(jì)提國債利息收入500萬元;年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升1 500萬元;年末持有的其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時(shí)性差異,則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬元。 為什么遞延所得稅負(fù)債是(1500+100)*0.25=400?賬面4000 計(jì)稅 4000-1500-500 =2000 應(yīng)該 2000的暫時(shí)
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2020-06-25
老師,您好。我們公司買了車,準(zhǔn)備做固定資產(chǎn)一次性扣除。會(huì)計(jì)分錄是做借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅費(fèi)用。但是我現(xiàn)在糾結(jié)在我們公司是在享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,利潤可能在100萬到300萬之間浮動(dòng),所得稅率也會(huì)有所浮動(dòng),那么我的遞延所得稅費(fèi)用該怎么算才合理呢?
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2019-07-08
某全甲公司于 2016 年 12 月 1 日購入某全新設(shè)備,取得成本為 200 萬元,該設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限為 10 年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。會(huì)計(jì)采用直線法計(jì)提折舊,稅法允許加速折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法 計(jì)提折舊。該公司適用的所得稅稅率為 25%。試計(jì)算 2017 年 12 月 31 日以下項(xiàng)目的金額(寫出計(jì)算 過程): (1)資產(chǎn)的賬面價(jià)值= (2)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)= (3)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異= (4)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=
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2021-12-25
老師,請問為什么所得稅匯算清繳前資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整資產(chǎn)減值(例如壞賬準(zhǔn)備)不需要調(diào)當(dāng)期應(yīng)交所得稅,而銷售退回調(diào)整收入確要調(diào)應(yīng)交所得稅呢?因?yàn)樵谖依斫?,調(diào)壞賬準(zhǔn)備會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期要多繳以后少繳,應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交所得稅才對呢?
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2019-07-25
這題讓選遞延年金現(xiàn)值的公式的吧,那C選項(xiàng)為什么對呀,書上也沒有這個(gè)公式呀
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2021-11-11
老師,發(fā)工資時(shí),有一個(gè)人的延后發(fā)了,請問我該怎么做分錄,計(jì)提的時(shí)候一起計(jì)提的
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2016-11-11
老師,您好。上月增值稅已報(bào)表,但由于政策延緩繳納,未交款。本月這塊我應(yīng)該怎么做
1/286
2022-01-11
老師,我們公司收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么入賬呢?是去營業(yè)外收入還是遞延收益呢?
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2020-04-03