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19年免增值稅提額到10萬元,在增值稅申報表上怎么填
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2019-02-08
增值稅小規(guī)模納稅人申報表要怎么填報,免征增值稅的
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
1/3373
2019-01-12
幫忙看看 這個按3%繳納增值稅還是 減按2%繳納增值稅
1/982
2020-05-09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,根據(jù)增值稅確認(rèn)7%城建稅和5%教育附加稅
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2020-10-17
進(jìn)項(xiàng)是17%增值稅,銷項(xiàng)是6%增值稅,請問怎么抵扣?劃算嗎
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2015-11-18
開給客戶的增值稅普通發(fā)票可不可以減進(jìn)項(xiàng)算增值稅
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2017-06-10
繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸:銀行存款對嗎?
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2018-12-28
總價18750元,發(fā)票增值稅是13% ,那么發(fā)票增值稅額是多少元
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2021-07-21
老師請我購入材料 買價50000 增值稅稅率13% 增值稅是6500嗎
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2020-12-16
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票5萬,需要繳增值稅嗎?
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2019-03-21
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目怎么用啊
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2020-05-28
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時怎么做會計(jì)分錄?
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2019-04-17
老師,個體戶開增值稅專用發(fā)票,除開增值稅還要什么稅?
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2021-05-08
產(chǎn)房和土地租賃增值稅率一樣么?設(shè)備租賃增值稅多少?
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2019-01-11
3月去稅務(wù)大廳代開了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時就把增值稅繳了,是小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅。 3月的賬務(wù)怎么做?借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 3000(比如) 貸:銀行存款1、增值稅貸方要確認(rèn)嗎?2、附加稅要確認(rèn)嗎?是按全額確認(rèn)還是怎么楊
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2017-04-08
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級科目全部轉(zhuǎn)到過去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過去的呢
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2020-03-11
老師,月底有未交增值稅的時候做了 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 交稅的時候直接 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
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2022-03-03
這個月預(yù)繳4000,銷項(xiàng)稅額20000。那分錄是不是。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000。月末銷項(xiàng)大與于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 16000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16000?
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2019-01-25
A公司為增值稅一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元,海關(guān)征收32000元增值稅,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入免稅產(chǎn)品30000元,購入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅為48000元,本來銷售產(chǎn)品1000000元,適用的增值稅稅率為16%。提問,則該企業(yè)本來應(yīng)納的增值稅稅額?
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2019-06-27