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老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2、應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅4、實際交納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
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2016-10-27
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅、銷項稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應(yīng)交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時 ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報銷市內(nèi)交通費650元,管理部門報銷電話費1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)嗎?
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2021-01-02
請教各位老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額69078.58,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
請問為什么本月應(yīng)交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
1/780
2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進項,銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
2/8
2024-11-15
為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29