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京東并購德邦屬于什么并購類型
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2024-03-15
你好,汽車車衣開票屬于什么類型
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2021-12-31
刻制備案制印章,屬于什么類型的企業(yè)
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2020-06-13
購進(jìn)貨物用于集體福利或者個人消費(fèi)的 不視同銷售貨物 不需要計(jì)算增值稅 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務(wù)企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報的,我這個季度申報的時候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報多少?我們是小微型企業(yè),小規(guī)模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對么?
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2020-07-13
生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,增值稅納稅義務(wù)時間為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,如果約定了預(yù)收款日期但是沒有收到預(yù)收款,在約定的當(dāng)天增值稅納稅義務(wù)有沒有產(chǎn)生?
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2022-02-17
公司購買商品。并收到增值稅專用發(fā)票。已認(rèn)證了,現(xiàn)在需要退貨 。商家要求我們開紅字開票。但是這筆退貨涉及很多張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票包含很多產(chǎn)品類型。我現(xiàn)在要開紅字發(fā)票一張一張開。還是退貨的發(fā)票。要對應(yīng)呢
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2019-02-18
酒店有儲值卡售賣,客人購買后可以在酒店消費(fèi)。老板拿一張儲值卡送客戶,如何做賬?
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2019-08-09
4,甲酒廠為增值稅一般納稅人,7 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (21)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2 000 元,共計(jì)支付收購60 000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)2500代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16 000元。稅款900元。(4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)1000(自酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%)。 要求: (2)計(jì)算乙酒廠成代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)的增值稅。 (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
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2021-06-03
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2 000元,共計(jì)支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款900元 (白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。) 要求: (1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅。 (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅。
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2021-12-11
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺不含稅單價5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺,對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺,每臺舊電視機(jī)折價500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國運(yùn)動會贈送電視機(jī)20臺。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
以前的會計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
我想請問下: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款(出口退稅)169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號憑證中的貸方需要進(jìn)行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)平? 生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財政直接支付方式購買大型醫(yī)療設(shè)備一臺用于醫(yī)療服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款是1000000,增值稅稅額為130000,根據(jù)合同規(guī)定先按照價款的10%扣留質(zhì)量保證金半年后如設(shè)備無質(zhì)量問題再退還
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2020-06-29
老師,我們酒店現(xiàn)做一個充值消費(fèi)送代金券的活動,怎么操作
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2019-10-16
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請問2月當(dāng)月要攤銷嗎?
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2020-02-27
圈住的地方不理解:消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
老師,客戶當(dāng)天充值卡2000元到公司賬戶,下個月消費(fèi)500元(從卡里消除),但是客戶不用開票, 我想問一下,這兩個憑證怎么做?
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2021-04-27
美團(tuán)的錢,我們本來是預(yù)充值,然后在消費(fèi)的,現(xiàn)在11月1日美團(tuán)要換抬頭了,10月份消費(fèi)的要換抬頭開票。這樣可以嗎?
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2024-10-31