亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
2/924
2021-11-12
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
5/1936
2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
1/2144
2019-04-29
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問哪種是對(duì)的?
1/664
2020-03-16
個(gè)體戶的稅收征收方式全部改為查賬征收了嗎?
1/744
2019-01-17
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
1/674
2018-08-07
有社保年檢的操作視頻嗎? 在電腦里怎么操作的?
1/1146
2020-06-15
之前在廣州一間公司買的社保,現(xiàn)在換一間公司買社保,是不是一個(gè)減員一個(gè)增員操作就行了呀,不用其他操作了吧
1/1446
2020-06-04
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買才可以抵減
1/501
2017-08-15
請(qǐng)問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
1/1685
2019-09-11
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
1/1565
2019-11-02
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
1/923
2019-10-21
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國(guó)稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
3/396
2023-11-15
老師,您好!之前應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),想更改應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問老師在怎么更改賬,請(qǐng)指教,謝謝!
5/465
2022-02-28
會(huì)計(jì)真帳實(shí)操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
1/1519
2016-01-07
中山增值稅營(yíng)改增開辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別?。?/span>
1/766
2015-12-17
個(gè)人代開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅局征3%的增值稅,還有附加稅,還有1%的個(gè)稅,付款單位代扣個(gè)稅部分,是按照最新的,累計(jì)預(yù)扣個(gè)稅表計(jì)算的嘛?還是?
1/1273
2019-01-29
公司運(yùn)輸單位是個(gè)體戶,對(duì)方讓國(guó)稅代開的增值稅專用發(fā)票,備注個(gè)體戶稅號(hào)公司名稱。要求公司匯款到運(yùn)輸個(gè)體戶法人的個(gè)人銀行賬戶,這樣操作可以嗎,不行的話該怎樣操作合理?
1/1037
2019-04-08
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
3/662
2022-01-12
請(qǐng)問小規(guī)模增值稅月度10萬以下免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
1/647
2023-04-11