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老師,個稅多交了,可以在地稅上更正申報然后直接在系統(tǒng)上返還到公司賬戶上嗎? 那比如上月多交了3000,我這個月想少申報點,怎么算才可以算出剛剛少申報3000??? 但是怎么樣才可以剛剛好抵上月多交的?。? 自己編應交工資嗎? 我就是湊不夠這個多交的數(shù)
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2016-09-13
企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入,營業(yè)成本是摘錄利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
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2016-11-18
靈活就業(yè)人員在手機上交養(yǎng)老保險時候顯示重復申報怎么才能交上
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2021-07-03
上個月申報的3月利潤表好像做錯了,沒更正今天能報上個月的表嗎?
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2018-05-15
殘保金申報表上的在職職工工資總額填的是上一年的還是本年度的?
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2019-06-11
申報企業(yè)所得稅的時候主表上的營業(yè)成本是利潤表上的哪個數(shù)字啊
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2017-04-18
,公積金繳納超過上限,申報個稅可以把超過上限的金額發(fā)到下個月嗎
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2017-09-11
申報殘保金,上年工資總額和上年在職職工總額的數(shù)據(jù)參照什么填寫
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2021-09-22
公司上個季度有開發(fā)票有銷售額那些 這個季度一點都沒有 那么就全都零申報嗎 導入申報表的時候 上個季度的就自動填入了 那我是直接清空填零 然后申報嗎
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2021-01-22
增值稅申報收入數(shù)和實收款相差691.86,如何處理?是這樣的,我賣紙皮收入5016,增值稅申報時填未申報收入把實收5016填上去了。本來是應該除掉稅額填4324.14的數(shù)上去的。
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2018-11-26
酒店行業(yè),本月開票金額大于實際收入金額,原因是上個月有些單位消費后在本月開票,但是上個月增值稅申報時已經(jīng)按無票收入申報了,本月該如何申報增值稅?
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2020-11-17
五月份開了一張增值稅專用17%的發(fā)票,8月開了一張負數(shù)發(fā)票。那么現(xiàn)在申報的時候銷項稅額,納稅申報表上的銷項稅額與稅控盤上的銷項稅額多,那按那個申報?
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2018-09-03
4月開了一張發(fā)票忘了上傳,納稅申報0申報后提交上傳了(5月份),以為會算到5月,現(xiàn)在納稅申報也沒看到發(fā)票信息,應該怎么處理?手工錄入就可以了嗎?
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2017-06-06
你好,我想請教下下,一般納稅人銷售已抵扣過的小車,賬務轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,但申報表是按銷售收入來申報的,這樣一杰申報表上的數(shù)據(jù)跟我賬務上數(shù)據(jù)有差額
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2019-12-14
老師好,我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報,還是用銷項減進項的余額申報?
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2019-05-06
請問小規(guī)模納稅人是如何抄報稅的?我昨天在網(wǎng)上填好數(shù)據(jù)想申報,但是點擊了它系統(tǒng)顯示“你尚未進行抄報稅,無法申報”,然后我就去開票盤點擊網(wǎng)上抄稅,顯示已經(jīng)在昨天0點自動超稅成功了?又去網(wǎng)上再次申報還是申報不了,這是為什么呢?
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2019-08-02
電子稅務局上傳出口退稅申報數(shù)據(jù)的時候,出現(xiàn)疑點:企業(yè)申報的的納稅申報表期末留抵稅額與征管系統(tǒng)中的期末留抵額不符 然后我又在出口退稅系統(tǒng)里面重新修改申報,然后上傳,暫時上傳不了,說該期的出口退稅未審核完成,不予受理
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2019-07-13
賬上的應交稅金-未交增值稅的數(shù)很納稅申報表中上期留抵稅額對不上,是說明賬錯了嗎
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2019-03-06
老師,這樣提交上去就可以了嘛,然后這個提交上去,它上面顯示是要交稅的還是零申報呀。
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2020-07-16
2018年12月1日起,增值稅按月申報納稅人,需完成上月增值稅申報并通過申報比對,方可領(lǐng)票。增值稅按季申報納稅人,需在每季度首月完成上季度增值稅申報、并通過申報比對后,方可領(lǐng)票;季度其他月份,需要每月完成抄報稅,方可領(lǐng)票。什么意思?
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2018-11-23