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轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是,銷項(xiàng)10-進(jìn)項(xiàng)6-銷項(xiàng)抵減2-減免稅款1-已交稅金3 這時候要轉(zhuǎn)出多交增值稅2 ??
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2021-05-02
應(yīng)交稅費(fèi)年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄,我把所有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅了,有留底稅額,未交增值稅為解放2萬
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2018-01-31
上個月計(jì)提了稅金及附加稅,這個月扣款了,分錄應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
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2018-08-08
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
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2023-03-14
老師,一般納稅人繳納增值稅,為什么要用已交稅金科目?不是直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款嗎?
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2019-06-25
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個月計(jì)提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請問老師,報稅抵扣了稅盤和維護(hù)費(fèi),做帳時,怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),余額怎么平
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2018-11-26
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
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2017-05-09
老師你好,我想問的是1:為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
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2019-08-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
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2019-07-02
老師,我現(xiàn)在報表顯示應(yīng)交稅費(fèi)為99144.1元。但是我根據(jù)我計(jì)提的會計(jì)憑證,12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個稅為822.67元。為什么會不上呢?
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票:總金額1300,增值稅3%是300元。做賬時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)金額是300元還是73.58元?
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 貸:銀行存款 捐贈時 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi)。是這樣嗎?
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2022-11-16
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師,請問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計(jì)算的增值稅, 請問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計(jì)算還是3%計(jì)算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請問返還的個稅手續(xù)費(fèi),公司不給財務(wù),直接入營業(yè)外收入,但是這個月忘記報稅,要怎么入賬呢?實(shí)際申報的增值稅銷項(xiàng)稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方有余額
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2023-04-13
發(fā)現(xiàn)去年,計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納多一分錢,可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計(jì)提退稅金額是“借:其他應(yīng)收款-出口退稅”,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應(yīng)收款,那么計(jì)提的貸方應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅這個科目累計(jì)數(shù)越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10