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老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2016-11-23
老師,請問個(gè)人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對嗎
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2022-03-07
老師您好!這個(gè)稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-10-21
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
每筆收入都要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
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2017-09-12
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21
請問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
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2021-01-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅后面還有明細(xì)科目嗎?就是入賬的發(fā)票多,需要部分認(rèn)證的話,到底是記去哪個(gè)科目呢
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2019-12-03
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷Ψ浇o了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20