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老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當時按照1%稅率交增值稅,我做賬的時候也直接記應交稅費-應交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師,請問本月我發(fā)現(xiàn)上個月做錯一張原材料憑證,更正的話先紅沖,那這個應交稅金-應交增值稅-是進項轉(zhuǎn)出呢還是直接應交稅金-應交增值稅-進項稅 紅字錄入?
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2025-03-28
老師,收到個稅手續(xù)費退費,繳納增值稅0.94,因為不到1元不收這個稅,那我這個要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入15.64 應交稅費--應交增值稅(銷項)0.94 因為這個0.94不到一元這個要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20
應交稅費--應交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級科目應該掛什么?
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2025-04-14
老師,我收到發(fā)票做的應交稅費-應交增值稅(進項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進項稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
借營業(yè)外收入其他 貸: 應交稅費應交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄,我是不是應該寫借應交稅金—未交增值稅,貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計稅稅費應該如何入科目呢?應交稅費-簡易計稅 還是應交稅費-應交增值稅-簡易計稅? 二者有什么區(qū)別
1/1837
2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
1/583
2023-07-18
請問應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
3/396
2022-02-14
請舉例解釋 應交稅費—應交增值稅(進項稅費)
1/2807
2022-06-01
老師您好!這個稅是應該進入應交稅費,應交增值稅進項稅嗎?
1/444
2019-10-21
購進材料應交稅費為什么要應交稅費/應交增值稅-進項稅呢?
1/1157
2016-11-23
老師,請問個人所得稅稅費返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅 這樣對嗎
1/598
2022-03-07
每筆收入都要做應交稅費應交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
1/919
2017-09-12
去年新辦公司,稅控盤購入時已做分錄借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款,年末已結(jié)轉(zhuǎn)。今年營業(yè)期跨年抵扣,分錄做借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:管理費用-開辦費,這樣對嗎?這樣利潤表管理費用為負數(shù)?;蛘叩挚蹠r貸:營業(yè)外收入-減免稅款?
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2021-02-23
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預交增值稅之前的余額計提呢?
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2019-09-29
在會計處理時:所有的公益性捐贈或非公益性捐贈,都不符全會計收入的確認條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈\\全額扣除公益性捐贈\\限額扣除公益性捐贈 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)這樣的處理對嗎
1/1942
2022-03-16
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時是 貸:應交稅費--應交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報時候再把應交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?稅務機關(guān)就不扣這份錢了?
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2021-03-16