前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221-
應(yīng)交增值稅2221.01-
那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
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2021-01-05
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
上月多計提增值稅,實(shí)繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額“和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減
是不是一個準(zhǔn)備抵減,一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項(xiàng)的分析,謝謝各位
企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。
A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“
B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”
C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“
D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷Ψ浇o了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報時做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎?
公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報,像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答,謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-29
加計進(jìn)項(xiàng)稅扣除,請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映,還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅抵減 是用這個科目嗎?
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2018-07-31
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