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應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,之前財(cái)務(wù)從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過去,還不平,怎么調(diào)賬?
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2020-09-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費(fèi)用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項(xiàng)稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
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2021-04-06
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅---未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,在以后認(rèn)證后在從未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
老師你好!貸:應(yīng)交稅費(fèi)-2,應(yīng)交增值稅8。借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅10元。這個(gè)什么意思呢?是不是我還有2元可以抵扣呢!
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2022-02-11
在會(huì)計(jì)處理時(shí):所有的公益性捐贈(zèng)或非公益性捐贈(zèng),都不符全會(huì)計(jì)收入的確認(rèn)條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈(zèng)\\全額扣除公益性捐贈(zèng)\\限額扣除公益性捐贈(zèng) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)這樣的處理對(duì)嗎
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2022-03-16
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時(shí)是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報(bào)時(shí)候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?稅務(wù)機(jī)關(guān)就不扣這份錢了?
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2021-03-16
固定資產(chǎn)折舊完了,后面公司賣出了一臺(tái)設(shè)備,做了分錄是:借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。后把固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益。 老師,我想問的是,這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎?這筆賣固定資產(chǎn)的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
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2025-06-11
去年新辦公司,稅控盤購入時(shí)已做分錄借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,年末已結(jié)轉(zhuǎn)。今年?duì)I業(yè)期跨年抵扣,分錄做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這樣對(duì)嗎?這樣利潤表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?;蛘叩挚蹠r(shí)貸:營業(yè)外收入-減免稅款?
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2021-02-23
老師 我們現(xiàn)在是開發(fā)票是免稅的,那我做賬是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了?
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2020-07-24
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
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2019-09-29
請(qǐng)舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))
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2022-06-01
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
老師您好!這個(gè)稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-10-21
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請(qǐng)老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
每筆收入都要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
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2017-09-12
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎
1/598
2022-03-07
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2016-11-23
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21