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以前年度費用多記怎么做會計分錄?借:費用(紅字?) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字?)
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2021-01-12
建筑公司人工費已經(jīng)發(fā)生了但沒有發(fā)放,計提人工費的完整分錄是怎樣的?
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2022-10-12
公司名下車轉(zhuǎn)賣給個人,之前進項抵扣部分要做轉(zhuǎn)出嗎?還有費用如何調(diào)整
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2020-07-02
請問,補了20年銷售,跟稅款??梢栽?022年調(diào)整嗎? 或著這個補稅,分錄要怎么做
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2022-08-18
其他應(yīng)付款-社保借方有余額,查不出原因,怎么調(diào)整?具體分錄應(yīng)該怎么做呀
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2017-04-05
購買的米面油,發(fā)放給公司內(nèi)部員工,求完整分錄怎么做?(前提取得的是專票)
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2021-08-19
資產(chǎn)負債表里頭實收資本為0但是未分配利潤有110萬。合理嗎?需要調(diào)整嗎?
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2020-04-10
預(yù)收賬款常年掛賬,匯算清繳調(diào)整,怎么做分錄,一般是調(diào)增嗎?清繳表怎么寫
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2016-05-07
老師,請問一般納稅人增值稅進項銷項入賬、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納、加計抵扣的完整分錄
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2019-05-27
老師,本月購買材料銀行存款支付,下月收到進項發(fā)票,完整的分錄該怎么做?
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2022-01-03
計提工資時有零頭,但是在發(fā)放是補成了整數(shù),那么補的這一部分怎么記賬?
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2017-03-22
以前利息費用只有銀行回單,現(xiàn)在開了一整年發(fā)票過來,我如何做會計分錄
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2022-07-13
老師 計提和支付水電費的分錄 完整的是什么 為什么要用其他應(yīng)付款核算
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2016-06-01
公司是剛成立不久,結(jié)果我們在12月份招進了員工,我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時調(diào)整未分配利潤;同時, 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補提工資呢?
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2018-03-28
本月發(fā)現(xiàn)去年有個固定資產(chǎn)漏提折舊,本月補提:借:以前年度損益調(diào)整 100??貸:累計折舊 100,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤100??貸以前年度損益調(diào)整100,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額這是什么原因。
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2018-11-07
老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款,3.調(diào)整到損益類借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎 ?我現(xiàn)在出報表資產(chǎn)負債表 未分配利潤是負數(shù) 感覺不對
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2019-07-17
2015年繳納印花稅時,出納把科目錄入錯誤,做成了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來,如何做分錄(未提取盈余公積)?借:應(yīng)交稅費-印花稅 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ;借:以前年度損益調(diào)整20 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 20 ;借:利潤分配——未分配利潤 20 貸:以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好,我公司2018年漏計銷售收入。稅務(wù)局要求補稅我做的分錄對不對?請指教。 借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費增值稅。交增值稅城建稅等。借:應(yīng)交稅費,貸:現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。注:沒有主營業(yè)務(wù)成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣稅額少抵扣,現(xiàn)在需要調(diào)整,麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進項稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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2020-02-26
去年的發(fā)票已經(jīng)認證了,今年5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出,然后5月份進項大于銷項,有留抵稅額,加上進項稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額,不用交稅,我做的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出,調(diào)整未分配利潤,借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我想問下那個進項稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉,后面再怎么做分錄?
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2018-07-04
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