未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎?
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2018-12-11
老師,年底進項稅額大于銷項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2023-03-03
講未達(dá)起征點的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-07-27
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個稅
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2018-06-19
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
老師您好,我們接受增值稅普票,一筆收入來了,怎么記賬呢,考慮未來交稅
季度增值稅,怎么做憑證
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2018-11-02
取得了增值稅專票但還未進行抵扣認(rèn)證,取得時已入借方應(yīng)交稅費----增值稅(進項),這月不認(rèn)證可以嗎
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2017-06-22
老師,月末進項大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方,那我這個月計提的附征稅怎么辦?
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2019-05-09
2015年繳納印花稅時,出納把科目錄入錯誤,做成了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來,如何做分錄(未提取盈余公積)?借:應(yīng)交稅費-印花稅 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ;借:以前年度損益調(diào)整20 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 20 ;借:利潤分配——未分配利潤 20 貸:以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費品,作為原材料入庫,用銀行存款實際支付不含稅.的加工費2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價定率辦法計算繳納消費稅,消費稅.稅.率2O%,支付消費稅3o OoO 元,共計526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計分錄,會計分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
老師您好,我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營收,本月只有應(yīng)差費形成的增值稅進項,也要轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅嗎嗎,
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2019-09-04
增徝稅進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,要繳納一部分增值稅,但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師您好!進項稅額大于銷項稅額月底怎么做賬?
要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
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2016-08-31
老師:銷項稅額:78443.15,進項稅額:54228.81,上次留底未交增值稅16011.61元,這樣做分錄對嗎?
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2021-09-06
年底了,減免稅還沒有減免,因為總有留底稅額,那這個減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
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2017-01-09
老師,請問工商年報填寫,納稅總額這里,是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46,我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個稅組成,未交增值稅就是沒交過稅,沒有到30萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了,納稅總額我應(yīng)該填哪個數(shù)?
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2024-04-23
未交增值稅是銷項稅額減進項稅額得到的是正數(shù)請問一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
老師,把月末的銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄
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2019-12-05
計算未交增值稅的時候,不應(yīng)該是銷項稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進項稅額的借方數(shù)據(jù)嗎?借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那?那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀,他們核算的為什么是選擇進項稅額貸方數(shù)據(jù)?
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2019-04-25
原來會計把銷項稅額做到未交增值稅當(dāng)中了,年末該怎么做會計科目調(diào)整尼?
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2018-01-10
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