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企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南

《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》為了配合內(nèi)部控制審計(jì)制度的實(shí)施,指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師編制內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)組織有關(guān)專家編寫(xiě)了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》。該指南在《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見(jiàn)》框架下起草,在編寫(xiě)時(shí)力求既體現(xiàn)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),又體現(xiàn)整合審計(jì)的要求,突出可操作性。指南內(nèi)容涵蓋編制審計(jì)計(jì)劃、測(cè)試內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)控制缺陷和出具審計(jì)報(bào)告等各個(gè)重要環(huán)節(jié),既闡述內(nèi)部控制審計(jì)的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。

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