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企業(yè)內(nèi)部控制審計工作底稿編制指南

《企業(yè)內(nèi)部控制審計工作底稿編制指南》為了配合內(nèi)部控制審計制度的實施,指導(dǎo)注冊會計師編制內(nèi)部控制審計工作底稿,中國注冊會計師協(xié)會組織有關(guān)專家編寫了《企業(yè)內(nèi)部控制審計工作底稿編制指南》。該指南在《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見》框架下起草,在編寫時力求既體現(xiàn)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)的特點,又體現(xiàn)整合審計的要求,突出可操作性。指南內(nèi)容涵蓋編制審計計劃、測試內(nèi)部控制、評價控制缺陷和出具審計報告等各個重要環(huán)節(jié),既闡述內(nèi)部控制審計的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有較強的實用性。

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