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內(nèi)部控制制度審計辦法

內(nèi)部控制制度審計是指以內(nèi)部控制為對象,在評審被審計單位內(nèi)部控制制度的基礎上,決定抽查會計資料的內(nèi)容、范圍和程序,據(jù)以進行符合性和實質(zhì)性測試的一種審計方法。

它是從傳統(tǒng)的會計事項為基礎的詳細審計轉(zhuǎn)化和發(fā)展過來的一種新型審計方式,由于這是一種科學的審計方法,不僅減少了審計的風險性,而且提高了審計工作的質(zhì)量和效益,故被許多國家確定為審計標準之一。

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