這個退稅率,像我們公司,如果是百事五個點的退稅率,那我算一下就是,我把 這個退稅率算出來了,這個退稅率不用做分錄吧,只是說看一下這個月能退多少稅是吧,他這個是在那個分錄里面是體現(xiàn)不出來的吧。就像你看那個進項轉(zhuǎn)出吧,它就可以做一個進項轉(zhuǎn)出的分錄。那退稅,把這個退稅就是本月的退稅金額算出來之后,如果有一部分??梢跃褪窍裎疫@個給你發(fā)這個計算的話,如果是這個月的本月的退稅是34228.95,如果我的留抵是10000,是不是只能退10000的稅,那剩余的24228.95需要做分錄嗎?而且剩余的那個就是退一萬塊的話,那就是那個做分錄的話就是其他應(yīng)收,。這個就是那個退稅的那個其他應(yīng)收款嘛,然后貸方就是應(yīng)交稅金應(yīng)交就是出口的退稅的。然后那剩余的那個24228.95。那這個剩下的部分不能退稅的這個剩下的部分怎么去處理呀?
小哲
于2018-06-07 15:10 發(fā)布 ??1176次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
2018-06-07 21:25
您好:
看您的描述應(yīng)該是免抵退吧
借:其他應(yīng)收款 10000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)24228.95
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)34228.95
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您好:
看您的描述應(yīng)該是免抵退吧
借:其他應(yīng)收款 10000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)24228.95
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)34228.95
2018-06-07 21:25:49

是要用其他應(yīng)收款科目的。
2018-08-27 15:22:28

你好
借:其他應(yīng)收款—電費
貸:銀行存款
2019-05-05 14:20:07

你好 是你們應(yīng)收的股息紅利嗎
2019-01-16 09:02:43

你好,其他應(yīng)收款,確定款項收不回來了
借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款
2022-04-06 18:44:18
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