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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-04-11 15:48

B 公司應做如下調整:
沖銷暫估:借:庫存商品(紅字),貸:應付賬款 - 暫估(紅字)。
調整科目:借:應付賬款 - A 公司,貸:其他應付款 - A 公司。
考慮稅務:若暫估商品已銷售,匯算清繳時需調增應納稅所得額;涉及進項稅額轉出,借:庫存商品等,貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)。

弄花香滿衣 追問

2025-04-11 15:52

為什么是   貸:其他應付款 - A 公司呢,那不是又變成掛了一筆其他應付款A公司

產品已經全部售出了,小規(guī)模,無進項稅

弄花香滿衣 追問

2025-04-11 15:58

那庫存商品紅字的話變成余額是負數怎么處理

樸老師 解答

2025-04-11 16:02

那你就不做分錄直接匯算清繳調增

弄花香滿衣 追問

2025-04-11 16:03

不做分錄賬怎么平呀   還一直掛著暫估,,掛著應付賬款

樸老師 解答

2025-04-11 16:05

你們不付款給他們嗎

弄花香滿衣 追問

2025-04-11 16:08

標題發(fā)了,已經付過款了,款清

樸老師 解答

2025-04-11 16:12

借應付賬款暫估貸應付賬款A公司
這樣
匯算清繳直接紅沖沒有發(fā)票的庫存商品

上傳圖片 ?
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B 公司應做如下調整: 沖銷暫估:借:庫存商品(紅字),貸:應付賬款 - 暫估(紅字)。 調整科目:借:應付賬款 - A 公司,貸:其他應付款 - A 公司。 考慮稅務:若暫估商品已銷售,匯算清繳時需調增應納稅所得額;涉及進項稅額轉出,借:庫存商品等,貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)。
2025-04-11 15:48:07
你好,很高興為你解答 都進行紅沖處理就可以了
2021-06-10 14:39:23
你好,對的,你付款了貸方就做到銀行存款
2021-12-16 14:09:29
你好 借:應付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款
2019-03-22 13:53:09
可以的。您的理解正確。
2018-10-13 17:16:34
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