
老師你好,請問之前買了一臺車,銀行存款已付一筆款,由于發(fā)票一直沒有開來,之前也一直暫估入賬,后來,把車退回去,要如何做賬呢:之前做的分錄:借:應付賬款30000元,貸:銀行存款30000元,暫估入賬入了:借:固定資產(chǎn)50000元,貸:應付賬款50000元
答: 你好,很高興為你解答 都進行紅沖處理就可以了
老師 問一下 暫估入賬的分錄是 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付賬款,這個貸方是不是只能應付賬款,如果付款了 就是票沒收到 這個還算暫估入賬嗎 能不能寫 借:庫存商品——暫估入庫 貸:銀行存款
答: 你好,對的,你付款了貸方就做到銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果掛應付賬款-暫估入賬 要分幾筆把她付清 是不要借 預付賬款貸 銀行存款
答: 你好 借:應付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款


鵬誠財務 追問
2021-06-10 14:49
趙海龍老師 解答
2021-06-10 14:52
鵬誠財務 追問
2021-06-10 14:58
趙海龍老師 解答
2021-06-10 15:00
鵬誠財務 追問
2021-06-10 15:51
趙海龍老師 解答
2021-06-10 15:52
鵬誠財務 追問
2021-06-10 15:53
趙海龍老師 解答
2021-06-10 16:06