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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-20 15:03

您好!你入固定資產(chǎn)的時候做了什么分錄了

追問

2018-06-20 15:10

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣)
貸:銀行存款

宋生老師 解答

2018-06-20 15:12

您好!這個稅金不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

追問

2018-06-20 15:14

可是我未交增值稅還是要結(jié)轉(zhuǎn)的呀

宋生老師 解答

2018-06-20 15:16

您好!是的。未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)。但是進(jìn)項稅額本身沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2018-06-20 15:55

那我分錄要怎么做呢?銷項稅額也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的呀!

宋生老師 解答

2018-06-20 16:07

你好!銷項也不用結(jié)轉(zhuǎn)啊。只需要再月末的時候看有沒有要交的稅
如果有稅要交
則:月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好!你入固定資產(chǎn)的時候做了什么分錄了
2018-06-20 15:03:52
同學(xué), 進(jìn)項大于銷項,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金,只有進(jìn)項稅,月末應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅為借方余額,可留待下期抵扣。
2021-04-02 17:04:24
老師,沒人回答嗎?
2017-09-27 10:35:07
進(jìn)項大于銷項形成留底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2016-07-01 06:48:00
你好,是的 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2016-11-10 11:25:36
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