我們4月份我我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,原因是銷售發(fā)沒有抄報(bào)稅,銷售方跟我們購買方都去稅局找了一下管理員,5月份申報(bào)我們又拿4月份轉(zhuǎn)出的去抵扣。這兩個(gè)月的賬分別要怎么做?
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于2018-06-22 16:24 發(fā)布 ??698次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-22 16:34
轉(zhuǎn)出時(shí):借:成本或費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
正常抵扣:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
正常抵扣:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-06-22 16:34:41

原來這筆進(jìn)項(xiàng)記入了哪里。
2017-04-29 21:41:29

你好 ;? ?這個(gè)免稅的業(yè)務(wù)? ?規(guī)定是不能抵扣的。 所以要轉(zhuǎn)出是合理的。? 你曾可以去看看2016.36號(hào)文件里面有說的免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的?
2021-08-31 09:43:49

借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-10 21:27:46

應(yīng)該轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2023-03-09 09:04:39
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2018-06-22 17:37