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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-29 10:56

你好!員工的還是計入應(yīng)付職工薪酬更合適

Sunny 追問

2018-06-29 10:59

老師,這是老板的餐費,走其他應(yīng)付款?

宋生老師 解答

2018-06-29 10:59

你好!是的,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。

Sunny 追問

2018-06-29 11:01

老師,這是餐費
借:應(yīng)付職工薪酬-餐費
  貸:其他應(yīng)付款  
是這樣嗎?

宋生老師 解答

2018-06-29 11:02

你好!2個分錄。
借管理費用-福利費  貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。

Sunny 追問

2018-06-29 11:03

老師,這兩筆分錄能同時寫一張憑證上面嗎?
報銷前
借:管理費用-福利費 
貸:應(yīng)付職工薪酬
報銷后
借:應(yīng)付職工薪酬
   貸:其他應(yīng)付款。

宋生老師 解答

2018-06-29 11:04

你好!可以的??梢赃@樣

Sunny 追問

2018-06-29 11:07

老師,這兩筆分錄能同時寫一張憑證上面是不是直接省去應(yīng)付職工薪酬
報銷
借:管理費用-福利費 
   貸:其他應(yīng)付款。
這樣可以嗎

宋生老師 解答

2018-06-29 11:12

您好!不行。這樣不規(guī)范。

Sunny 追問

2018-06-29 11:30

那天那個老師說我這樣兩筆分錄寫在一份憑證直接刪掉中間沖銷的分錄就好,那就是寫上比較好了?

宋生老師 解答

2018-06-29 11:32

您好!是的。因為本身是2筆分錄。
如果都刪掉中間的話,賬也就沒有意義了。只要知道賺多少錢就好了。

Sunny 追問

2018-06-29 11:47

哦,好的,知道了,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-06-29 11:54

你好!不客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入核算的 。 你這個應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
2020-07-14 15:33:39
您好 計提職工薪酬 的社保費 是只有單位承擔(dān)部分 個人承擔(dān)部分包含在工資里面計提 發(fā)放工資的時候扣減
2020-06-23 21:22:15
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
單位部分的社保和公積金,是通過應(yīng)付職工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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