亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-01 22:09

你好,按第二個分錄處理的

usrrt 追問

2018-07-01 22:22

老師:上月預收款1萬。做了借:銀行存款  1萬  貸:預收賬款-文興公司  1萬 
   本月收到普通發(fā)票3萬做:借:應收賬款-文興公司   3萬 
                 貸:主營業(yè)務收入   2.913萬 
                   應交稅費-應交增值稅 0.087萬 
               貸:預收賬款-文興公司    1萬 
                 貸 :應收賬款-文興公司 1萬  
  上面分錄對嗎?還是只需用“應收賬款”一個科目?

鄒老師 解答

2018-07-01 22:25

你好,只需要用一個預收賬款或應收賬款科目的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,按第二個分錄處理的
2018-07-01 22:09:48
是的 你的分錄正確!
2019-09-11 09:59:32
先紅沖,借:管理費用辦公費, 貸:應付款暫估賬,(金額全部負數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-07-06 11:23:07
您好 暫估分錄正確 暫估后面應該有辦公用品清單 借:管理費用 -2000 其他應付款 22000 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應付賬款等 20000
2019-01-22 16:40:30
你好,就是做這個分錄,然后公司支付給了老板,就沖銷其他應付款
2017-11-27 11:08:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...