
麻煩問(wèn)一下老師,借方是管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸方是應(yīng)付賬款-生產(chǎn)材料,這樣對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你好??梢赃@么做
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn) 1月收到部分發(fā)票,會(huì)計(jì)處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費(fèi)暫估 -18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬(wàn) 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬(wàn)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師 辦公室購(gòu)買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!
我們公司是剛成立的,辦公用品是我用自己的錢買的,然后老板又用自己的錢給報(bào)銷的,憑證我應(yīng)該怎么做呢?借:管理費(fèi)用—辦公用品 貸:其它應(yīng)付款—老板
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
公司購(gòu)飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 900 貸:其他應(yīng)付款—桶裝飲用水900嗎?
老師,收到這樣的普票報(bào)銷分錄是 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xxx 嗎?

