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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-22 16:40

您好 
暫估分錄正確 暫估后面應(yīng)該有辦公用品清單    
借:管理費用 -2000 
 其他應(yīng)付款 22000 
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等 20000

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2019-01-22 16:51

1.可是如果辦公用品只到了一部分,清單上只有5000元錢的貨物,那怎么辦呢 
2.老師,您的分錄,借管理費用-2000元,是不是2019年做的啊,那是不是影響2019年損益,那2018年匯算清繳用不用把2000元調(diào)增

堅持-成功 追問

2019-01-22 16:55

還有您的借:管理費用-2000,在2019年結(jié)轉(zhuǎn)損益時,是轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:02

那您暫估22000的依據(jù)是什么呢? 
金額不大 可以計入當(dāng)期費用 如果您想調(diào)整的話 那就通過以前年度損益調(diào)整科目 
如果是用的管理費用調(diào)整 到時候要轉(zhuǎn)入本來利潤

堅持-成功 追問

2019-01-22 17:15

1.實際上是在2018年底季報的時候不想交企業(yè)所得稅,想暫估一些費用,在2018年匯算清繳前取得發(fā)票,如果比暫估的多就調(diào)減,比暫估少就調(diào)增,22000就是瞎寫的,因為只要超過22000,就在季報時不用交企業(yè)所得稅了,老師,我這樣做可以嗎? 
2.如果2019年到發(fā)票時是20000元,我是不是得借:以前年度損益調(diào)整-2000 貸:其它應(yīng)付款-22000 
  貸:現(xiàn)金、銀行存款20000   
  結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配 -2000  貸:以前年度損益調(diào)整-2000 
3.然后在匯算清繳時,我把這2000元調(diào)增,交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:40

一般單位在實際工作中是這么操作的 
借:其他應(yīng)付款 22000 
貸:庫存現(xiàn)金20000 
以前年度損益調(diào)增 20000 
借:以前年度損益調(diào)增 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅  
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:本年利潤

堅持-成功 追問

2019-01-22 17:50

借:利潤分配——未分配利潤 
貸:本年利潤 
老師,問下這個分錄是什么意思 
是不是應(yīng)該 借:利潤分配 
               貸:以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:56

對不起 寫錯了 應(yīng)該以前年度損益調(diào)整 對不起哈

堅持-成功 追問

2019-01-22 18:48

呵,沒事的

bamboo老師 解答

2019-01-22 18:55

實在是不好意思 抱歉

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您好 暫估分錄正確 暫估后面應(yīng)該有辦公用品清單 借:管理費用 -2000 其他應(yīng)付款 22000 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等 20000
2019-01-22 16:40:30
你好,按第二個分錄處理的
2018-07-01 22:09:48
我在快賬軟件上一張憑證寫了2筆分錄,金額是累計的,不一樣,還是直接寫一筆分錄就好了
2017-12-29 09:29:00
你好! 記入清算費用--辦公費
2019-01-20 18:21:03
先紅沖,借:管理費用辦公費, 貸:應(yīng)付款暫估賬,(金額全部負(fù)數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-07-06 11:23:07
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