
本季度是沒有達(dá)到起征點(diǎn)的 但是本季度有開紅字發(fā)票 那么申報增值稅的時候銷售額要加紅字發(fā)票的數(shù)嗎 還有免征稅額的時候要減去紅字發(fā)票的稅額嗎
答: 您好!是免征額的時候要減去紅字的部分
二季度發(fā)票開了40萬發(fā)票,三季度,7月1日紅沖了10萬,7月申報的時候,交了增值稅和附加稅。如果三季度開30萬多發(fā)票,二季度還能退稅嗎?是全額退還是退10萬的稅。如果三季度開40萬的發(fā)票,四季度申報的時候能否減去紅沖10萬,然后未達(dá)免征銷售額,不用交稅
答: 你好 1,二季度不會退稅,是用10萬負(fù)數(shù)抵扣30多萬的正數(shù)發(fā)票,從而導(dǎo)致不需要繳納增值稅 2,如果三季度開40萬的發(fā)票,如果開具了負(fù)數(shù)發(fā)票超過10萬,就可以享受免征增值稅優(yōu)惠的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
表三是去年第四季度開票的額度,里面有紅字發(fā)票,為啥申報的時候計算的增值稅不對,這個怎么改
答: 您好,這個個體戶嗎?


白露 追問
2018-07-03 15:37
宋生老師 解答
2018-07-03 15:42